
Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-01-15
23:12
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-15
23:12
Bidrag för 2018 inkom till konto 2019 - eEkonomi
Hej
VI är en förening som har haft en anställd under 2018. Hens anställning avslutades i November. Det bidrag vi erhöll för hen kom dock inte in på konto förrän i Januari 2019.
Hur konterar jag för att den summan ska hamna på 2018 års resultat?
MVH
Terry
VI är en förening som har haft en anställd under 2018. Hens anställning avslutades i November. Det bidrag vi erhöll för hen kom dock inte in på konto förrän i Januari 2019.
Hur konterar jag för att den summan ska hamna på 2018 års resultat?
MVH
Terry
Svara
15 SVAR 15

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-01-16
07:58
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-16
07:58
Kredit 3985
Debet 1680
Mikael
Debet 1680
Mikael
2019-01-16
08:17
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-16
08:17
Tack Mikael!
Antar då att jag i 2019 sen konterar
Debet 1930
kredit 1680
Så förloppet blir följande:
I 2018 genomför jag konteringen
K3988 (som vi använder)
D1680
I Januari 2019 Sedan använder jag denna kontering?
K1680
D1930
Behöver jag göra årsavslutet först eller kan jag göra det innan?
MVH
Terry
Antar då att jag i 2019 sen konterar
Debet 1930
kredit 1680
Så förloppet blir följande:
I 2018 genomför jag konteringen
K3988 (som vi använder)
D1680
I Januari 2019 Sedan använder jag denna kontering?
K1680
D1930
Behöver jag göra årsavslutet först eller kan jag göra det innan?
MVH
Terry

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-01-16
08:30
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-16
08:30
Du har gjort rätt
Du bör alltid kunna jobba i de två bokföringsåren parallellt, kom bara ihåg att föra över UB från 2018 till 2019 när du lagt till något för 2018.
Mikael
Du bör alltid kunna jobba i de två bokföringsåren parallellt, kom bara ihåg att föra över UB från 2018 till 2019 när du lagt till något för 2018.
Mikael

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-01-16
08:33
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-16
08:33
Tack!
Just det... Det får jag absolut inte glömma. 🙂
Med denna kontering är jag helt klar med 2018 och kan påbörja årsavslutningen och kontakta revisorerna. 🙂
Mycket hjälpsamt!
Terry
Just det... Det får jag absolut inte glömma. 🙂
Med denna kontering är jag helt klar med 2018 och kan påbörja årsavslutningen och kontakta revisorerna. 🙂
Mycket hjälpsamt!
Terry

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-01-16
08:46
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-16
08:46
Bra jobbat
Mikael
Mikael

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-01-16
08:47
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-16
08:47
Gör du dina bokslutsbilagor själv?
Mikael
Mikael

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-01-16
08:57
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-16
08:57
Tack!
Visst är det så att man går in och bokar upp i 2018 för att ändra ib 2019?
Ja, vi gör hela årsavslutet själva. Vi är en ideell förening om nu det har betydelse. Jag har haft positionen som kassör i två år och detta är första avslutet jag gör med eEkonomi. Något speciellt jag behöver tänka på?
I det gamla programmet gjorde vi följande verifikationer för att avsluta året:
Avskrivningar
D8121
K1121
Coop (Konto på Coop)
K1945
D8710
Utdelning Robur (Fondplaceringar i swedbank)
D1350
K8710
Omfördel föreg års resultat
D2091
K2099
Omför. åretsresultat
D8999
K2099
Hur mycket av dessa konteringar gör visma automatiskt när man gör årsavslutet?
Terry
Visst är det så att man går in och bokar upp i 2018 för att ändra ib 2019?
Ja, vi gör hela årsavslutet själva. Vi är en ideell förening om nu det har betydelse. Jag har haft positionen som kassör i två år och detta är första avslutet jag gör med eEkonomi. Något speciellt jag behöver tänka på?
I det gamla programmet gjorde vi följande verifikationer för att avsluta året:
Avskrivningar
D8121
K1121
Coop (Konto på Coop)
K1945
D8710
Utdelning Robur (Fondplaceringar i swedbank)
D1350
K8710
Omfördel föreg års resultat
D2091
K2099
Omför. åretsresultat
D8999
K2099
Hur mycket av dessa konteringar gör visma automatiskt när man gör årsavslutet?
Terry

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-01-16
09:10
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-16
09:10
Jag jobbar bara med manuell kontering i Visma Adm - 1000 så jag har ingen koll på automatkontering i e-ekonomi, men det ser du själv i verifikationslistan vad programmet skapar.
Varför bokförs avskrivningar i konto grupp 8 (8121) ? Vad är det ni skriver av?
Mikael
Varför bokförs avskrivningar i konto grupp 8 (8121) ? Vad är det ni skriver av?
Mikael

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-01-16
09:17
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-16
09:17
Det vi skriver av är värdeminskning på fastigheten.
Okej. Jag har iallafall haft glädje och tagit kunskap av dina kunskaper hittills så det går bra. 🙂 Det finns andra som säkerligen har koll på det. 😉
Såg nu att ditt konteringsförslag fungerade precis som önskat. 🙂 Stort tack! Återkommer säkert med fler frågor. Som sagt det är första året med Visma och det enda jag gjorde på förra programmet var att avsluta året med konteringslistan jag skrev.
Har du koll på det jag frågade om att boka upp för att uppdatera IB?
Terry
Okej. Jag har iallafall haft glädje och tagit kunskap av dina kunskaper hittills så det går bra. 🙂 Det finns andra som säkerligen har koll på det. 😉
Såg nu att ditt konteringsförslag fungerade precis som önskat. 🙂 Stort tack! Återkommer säkert med fler frågor. Som sagt det är första året med Visma och det enda jag gjorde på förra programmet var att avsluta året med konteringslistan jag skrev.
Har du koll på det jag frågade om att boka upp för att uppdatera IB?
Terry
2019-01-17
12:23
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-17
12:23
Hej Terry!
I eEkonomi uppdateras ingående balansen automatiskt på 2019 om du bokför något på 2018.
I eEkonomi uppdateras ingående balansen automatiskt på 2019 om du bokför något på 2018.
Svara
2019-01-17
12:25
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-17
12:25
Tack Lisa
Jag måste bli mer up to date i e-E
M
Jag måste bli mer up to date i e-E
M
Svara
2019-01-17
21:18
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-17
21:18
Grymt! Tack Lisa!
Jag har fler frågor till dig om det är ok? 🙂 Om du tittar på konteringen jag skrev angående hur vi avslutat åren tidigare år. Innan mig. Är de övre automatiska i eEkonomi? Omfördelning av årets resultat måste jag ju göra oavsett såg jag i årsavslutningen i programmet.
Hittade en diff på 1 krona som ligger kvar sedan föregående år. Hur Konterar jag så saldot på 1930 blir rätt eEknomi ligger 1 krona plus från kontoutdraget.
MVH
Terry
Jag har fler frågor till dig om det är ok? 🙂 Om du tittar på konteringen jag skrev angående hur vi avslutat åren tidigare år. Innan mig. Är de övre automatiska i eEkonomi? Omfördelning av årets resultat måste jag ju göra oavsett såg jag i årsavslutningen i programmet.
Hittade en diff på 1 krona som ligger kvar sedan föregående år. Hur Konterar jag så saldot på 1930 blir rätt eEknomi ligger 1 krona plus från kontoutdraget.
MVH
Terry
2019-01-18
07:42
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-18
07:42
Programmet kan hjälpa dig med avskrivningar om du har lagt in inventarierna under Bokföring - Inventarier, läs mer i avsnittet Åtgärder för inventarier
Eftersom differensen är på ett så pass litet belopp så kan du bokföra det mot t.ex öresavrundning. Det är ju ganska troligt att det är några ören hit och dit som det har blivit fel på. Har du ett högre belopp i eEkonomi än på banken så ska du kreditera 1930 i eEkonomi, då minskar pengarna i eEkonomi.
Eftersom differensen är på ett så pass litet belopp så kan du bokföra det mot t.ex öresavrundning. Det är ju ganska troligt att det är några ören hit och dit som det har blivit fel på. Har du ett högre belopp i eEkonomi än på banken så ska du kreditera 1930 i eEkonomi, då minskar pengarna i eEkonomi.

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-01-16
09:23
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-16
09:23
7821 är rätt konto att bokföra avskrivning av fastighet på.
Revisorerna blir nog glada om det bokförs så.
Ja du bokför i 2018, går till 2019 och hämtar där upp UB från 2018 till IB 2019
Mikael
Revisorerna blir nog glada om det bokförs så.
Ja du bokför i 2018, går till 2019 och hämtar där upp UB från 2018 till IB 2019
Mikael
2019-01-17
21:21
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-17
21:21
Just det där med avskrivningen är vad jag för står inte för själva fastigheten då vi hyr den. Utan det finns ett rivningskontrakt på fastigheten som spelar in här. Vet inte riktigt hur det där fungerar. Får kolla upp det där med kontot iaf. Vi har förövrigt lekmannarevisorer, vilka enligt min förståelse inte alltid följer sedvanliga normer.
Terry
Terry
