Hej.
Jag ska bokföra att kund betalat in fakturan till mitt bankgiro på företagskontot. Pengarna hamnade direkt in på bank-kontot.
3041 kredit 760
2611 kredit 190
1930 debet 950kr
ska jag bokföra mot 1930 som jag använt tidigare, eller ska sådana inbetalningar ha ett annat bas konto?
Och när jag ska matcha de inklistrade bank utdraget så kan man välja tex inbetalning av kundfaktura, men det kan jag inte göra, då fakturorna görs utanför programmet. för det är väl okey?
Ska jag välja egen insättning då? det känns ju fel?
Och ska jag bokföra på något annat sätt då?
enskilt företag
kontant metoden.
Mvh Emsha
Innehållet i tråden har verifierats av Visma Spcs 240313
din kontering ser rätt ut under förutsättning att försäljningen inte är konterad tidigare i din bokföring
"normalt" (med fakturering från eEkonomi) så konterad det 1930 D, 1510 K. (1510 är kundreskontra)
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.