Hej Andreas!
Om du går till kassa- och bankhändelser - väljer perioden då betalningen av fakturan skedde, finns inte en bankhändelse för beloppet där?
Har du betalat den via Inköp - Leverantörfakturor istället?
Att det står korrigerad betyder att du valt att klicka på Åtgärder - Skapa korrigeringsver. och sedan bockat i en eller flera av rutorna. Precis som Mikael skrev ovan behöver du jämföra de två relaterade verifikationerna med ursprungsverifikationen. Då ser du vilka konton och belopp som korrigerats.
Om korrigeringsverifikationen är felaktig, att den aldrig skulle skett, kan du gå in på den och välja Åtgärder - Skapa korrigeringsver. på den. Bocka där i alla rutor för kontona och bokför. Då "nollas" korrigeringsverifikationen ut och du är tillbaka på ursprunget och om det var någon tillhörande betalning.
Ha en trevlig dag!