- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Byte från bokslutsmetod till faktureringsmetod
Använder visma 500 sedan flera år tillbaka och använt kontantmetoden och bokat allt i en verifikationsserie. Har nu bytt till faktureringsmetod med 5 verifikationsserier:
A- manuell, F-fakturor, I-inbetalningar, L-leverantörsfakturor, U-Utbetalningar. Har ni några tips på hur ,man lättast administrerar detta. vet inte riktigt var jag ska sätta ank, lev,fakturor Ska de vara i ank.datum elller fakt datumordning eller i den verifikationsordning. Manuella verifikationer inga problem. Kundfakturor har jag i en pärm men ska de finnas även kopia i inbetalningar? Allt är mycket rörigt. Tacksam för hjälp
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Jag förutsätter att du då tänker använda dig av kund- och leverantörsreskontran i programmet.
Då blir det lite lättare att hantera det hela.
Du väljer att antingen lägga in dem på ankomstdatum eller leverantörens utskriftsdatum.
När du sen skriver ut journalerna så kommer ju alla leverantörsfakturorna på den serien som du väljer i inställningarna. Jag rekommenderar att du kör med automatisk överföring till bokföringen för att slippa stansa mer än nödvändigt samt att du minskar risken för felstansningar.
Davor P
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Tack för ditt svar. Jag lägger in leverantörsfakturor efter utskriftdatum och kör med automatisk överföring till bokföringen. Frågan är bara nu var jag "fysiskt" sätter leverantörsfakturan: i serie L eller serie U. Alltså flyttar jag den vid utbetalning?
Pia
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Betalningarna hamnar i serie U
Detta gäller om du ställer in detta under företagsinställning - Företag - Nummerserier
Fakturajournal - serie K
Inbetalningsjournal - serie I
Leverantörsfakturajournal - serie L
Utbetalningsjournal - serie U
Davor
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Tack! Om jag har en leverantörsfaktura kredit som jag får insatt på vårt bankgiro - hamnar den i serie I eller serie U?
Med vänlig hälsning Pia
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Dock måste du manuellt hantera fakturan och markera den som betald på det datum inbetalningen kommer in på kontot.
//Davor
