Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hur hantera differens i momsrapporten pga periodisering

Frågan gäller momsrapport. I juni fakturerade vi hyresintäkter avseende kvartal 3, dvs tillhörande juli-aug. Revisorn bad mig göra ett halvårsbokslut och att periodisera hyresintäkterna så att de hamnade på rätt månad. Därför minskade konton 39XX och 2970 belastades i stället. När jag nu kör momsrapporten får jag en diff beroende på denna periodiseringen. Momsbeloppet för högt i förhållande till omsättningen eftersom jag gjort periodiseringen. Hur gör jag när jag ska redovisa momsen till SKV. Som jag ser det har jag 3 alternativ:
1. Förklara differensen i noteringsfältet
2. Ändra i min bokföring. Hur?
3. Ändra omsättningsbeloppet manuellt och redovisa manuellt i stället för att läsa in filen?
Tacksam för svar hälsar Anna-Karin

7 SVAR 7
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!
Jag kan tänka mig två lösningar på det här. Den ena är att göra som du skriver i ditt tredje förslag, att du redovisar manuellt och på så sätt får fram en korrekt momsrapport.

Den andra är att du lägger in samma momsrapportkod på konto 2970 som du har på konto 39XX. På så sätt kommer siffrorna med fastän du har flyttat dom mellan kontona på grund av halvårsbokslutet.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Joakim
Tack för ditt svar. Har tittat efter och det visar sig att konton för hyresintäkterna har olika momsrapportkoder beroende på vad det gäller. Därför kan jag inte lägga in en kod på 2970, annars var det en bra idé.
Jag tänker att detta måste vara ett ganska vanligt problem, eller? Hur tror du andra hanterar det? Är det alt 3 som gäller. Ändra omsättningsbeloppet?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen!
Då skulle du kunna använda dig av olika konton för dina olika momssatser, exempelvis 2971 Förutbetalda hyresintäkter eller 2979 Övriga intäkter. Alternativt skapar du egna konton med nummer mellan 2973-2978. På kontona du väljer lägger du sedan in rätt momsrapportkod för att få en korrekt momsrapport.
Alternativt kör du på ditt egna, tredje förslag.

Jag vågar inte svara på hur vanligt förekommande detta är men jag själv har inte stött på det tidigare.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

Upplever samma problem gällande periodiseringar och momsrapporten, har ni kunnat komma fram till någon smidig lösning?

Tack på förhand,
Lisa
Helena Andersson
ANSTÄLLD

Hej Lisa_92!
Vad jag fått till mig så är det inte många som får denna diff eller så löser de det själva. Så tyvärr har vi inte tittat så mycket på det mer än de lösningar som finns i denna tråd.. 

Hej, 

Undrar om det finns någon ny lösning på denna fråga? 

Mitt fall är liknande de ovan; jag fakturerar hyresintäkter för nästkommande kvartal och periodiserar dessa, men sen när det är dags för momskontroll så har jag för lite omsättning i förhållande till redovisad moms. Blir det enklast (och rätt?) att lägga in samma momskod på 2971 som jag har på intäktskontot?

Hej

Den generella regeln är att momsen skall man redovisa i den period som fakturorna är utställda och det är enbart nettointäkten som skall periodisera så konteringarna för detta blir så här.

Visar med ett beloppet på 5 000 inkl moms där 1 000 kr är moms.

1. När man får summan inbetald så skall ni bokföra det på detta sätt.

 

2. När det sedan periodiseras till en annan månad/år så gör man denna bokföring av nettobeloppet utan momskoder.



Om ni inte redan gjort det så kan det vara en ide att höra efter med skatteverket i vilken månad ni skall redovisa momsen. Säger de att momsen skall redovisas i den period intäkten hör till eftersom ni kanske fakturerar hyrorna flera månader i förväg så skall det inte vara någon momskod på 2971 alls i den första konteringen och ingen moms skall redovisas i den.

Då skall momskoden 08 ligga på konto 3911 i periodiseringen istället.

/Joachim