
Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-10-30
21:36
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-10-30
21:36
Programändringar omvänd skattskyldighet för byggtjänster
Hej!
Jag ska skicka en faktura till ett företag som säger att de måste ha en faktura med omvänd skattskyldighet för byggtjänster.
Jag använder Administration 500 ver. 2017.0 och undrar om det är något som jag måste ställa om i programmet för att kunna skapa en sådan faktura, och i så fall vad?
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-05-10
Svara
9 SVAR 9

Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-10-31
06:18
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-10-31
06:18
När du fakturerar kunden så finns det en ruta uppe sidan om kommentarsfältet som man bockar i, omvänd byggmoms.
2018-10-31
06:38
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-10-31
06:38
Gå till Arkiv > Företagsinställningar > Försäljning och markera rutan "Företaget fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet".
Svara
2018-10-31
06:43
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-10-31
06:43
Denna ruta dyker upp om du ställt in i programmet att du arbetar med omvänd byggmoms.
1. Gå in under ARKIV - FÖRETAGSINSTÄLLNINGAR - Försäljning
2. Bocka för Företaget fakturerar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet.
3. Gå in under ARTIKLAR/LAGER - Artikelkonteringar
4. Bocka för OMV SKATT på artikelkonteringen som skall användas
5. Längre bort på samma konteringskod finns ett fält "omvänd skattskyldighet" här anger du kontn 3231.
När dessa uppgifter är inlagda i systemet kan du välja att kryssa i rutan Momsskyldig vid omvänd skattskyldighet innan du börjar mata in artiklarna du sålt. Gör man inte det får man med sig "vanlig moms" istället för omvänd moms.
//Davor P
1. Gå in under ARKIV - FÖRETAGSINSTÄLLNINGAR - Försäljning
2. Bocka för Företaget fakturerar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet.
3. Gå in under ARTIKLAR/LAGER - Artikelkonteringar
4. Bocka för OMV SKATT på artikelkonteringen som skall användas
5. Längre bort på samma konteringskod finns ett fält "omvänd skattskyldighet" här anger du kontn 3231.
När dessa uppgifter är inlagda i systemet kan du välja att kryssa i rutan Momsskyldig vid omvänd skattskyldighet innan du börjar mata in artiklarna du sålt. Gör man inte det får man med sig "vanlig moms" istället för omvänd moms.
//Davor P
Svara
2018-10-31
06:50
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-10-31
06:50
Det ska även stå "Omvänd betalningsskyldighet" på fakturan. Har inte märkt att det kommer med automatiskt med inställningarna om omvänd skattskyldighet.
Jag lägger in det som en textrad längst ner på fakturan. Dessutom ska kundens orgnr vara med och det brukar jag lägga in vid "Ert ordernr" alt under raden "Omvänd betalningsskyldighet".
Finns kanske ett bra sätt att lägga in så det kommer med automatiskt när man kryssar i inställningen på kunden alt på fakturan.
Jag lägger in det som en textrad längst ner på fakturan. Dessutom ska kundens orgnr vara med och det brukar jag lägga in vid "Ert ordernr" alt under raden "Omvänd betalningsskyldighet".
Finns kanske ett bra sätt att lägga in så det kommer med automatiskt när man kryssar i inställningen på kunden alt på fakturan.
2018-10-31
06:54
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-10-31
06:54
Omvänd betalningsskyldighet ska komma med automatiskt. Kundens organisationsnummer skriver du in i rutan VAT-nr på kundkortet så kommer det med på fakturan.
Svara
2018-10-31
07:08
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-10-31
07:08
Gör du samtliga steg jag föreslog skall det fungera utan problem.
När det gäller kundens VAT nummer så lägger du in detta på första fliken på kunduppgifterna.
Använder du fakturamall SILVER så bör samtliga uppgifter komma med snyggt och prydligt utan några problem.
Hojta annars till så hjälper jag dig vidare.
När det gäller kundens VAT nummer så lägger du in detta på första fliken på kunduppgifterna.
Använder du fakturamall SILVER så bör samtliga uppgifter komma med snyggt och prydligt utan några problem.
Hojta annars till så hjälper jag dig vidare.
Svara
2018-10-31
07:24
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-10-31
07:24
Orgnr vid VATnr har jag inte kryssat i för de kunder som är aktuella. Korrigerar detta !
Använder fakturamall SILVER men får inte med texten om "omvänd betalnngsskyldighet".
De kunder vi fakturerar är inte med artikelnr utan lägger in text under "benämning".
Kan det vara det som gör att det inte blir korrekt från början ?
Använder fakturamall SILVER men får inte med texten om "omvänd betalnngsskyldighet".
De kunder vi fakturerar är inte med artikelnr utan lägger in text under "benämning".
Kan det vara det som gör att det inte blir korrekt från början ?
2018-10-31
07:51
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-10-31
07:51
Du får en mycket enklare hantering att lägga det som en regelrätt artikel. Då hamnar allting på rätt ställe på fakturan och i din bokföring.
Detta gör det även enklare den dag du vill arbeta med ROT/RUT.
Du kan lägga upp en artikel UTAN pris. Då får du manuellt lägga in kronor och ören, men du får med dig artikelkonteringen och resten av "tillbehören" vid faktureringen.
Detta gör det även enklare den dag du vill arbeta med ROT/RUT.
Du kan lägga upp en artikel UTAN pris. Då får du manuellt lägga in kronor och ören, men du får med dig artikelkonteringen och resten av "tillbehören" vid faktureringen.
Svara
2018-10-31
07:31
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-10-31
07:31
Byt mall till silver med stöd för hus.
Svara
