Hej!
Sitter och ska avsluta böckerna för 2016 och håller på att stämma av.
Den 30 december gjorde jag en löneutbetalning och den 31 december bokförde jag över och "nollade" 2710 och 2731 till 1630.
Är detta rikgtigt?
Gjorde detsamma med 2650 (alltså nollade det mot 1630) men läste att man inte skulle göra det utan att det ska stå som momsskuld i balansräkningen snarare än skatteskuld på 1630.
Behöver jag korrigera? En bit in i jan 2017 betalade jag in mina arbetsgivaravgifter och personalskatter och tänker att det kanske först är då man ska ta det där "onödiga steget" via från 2710/2731 via 1630, alltså i samband med inbetalningen från 1930.
Vill bara att allt ska bli rätt innan jag bokför årets resultat : )
Allt gott,
Max
Även jag har en fråga kring arbetsgivaravgifterna vid årets slut.
Jag har efter varje gång skatteverket dragit pengarna fått noll på skattekontot, men när jag nu ska göra stegen i januari för december månad så nollas den innan jag gör det sista steget. Dvs jag har bara bokfört att jag satt in pengar på skattekontot (K1930, D1630).
Bokför Visma Eekonomi detta automatiskt och hamnar som en skuld vid årsskiftet - och det sista steget är därför redan gjorts?
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.