Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Olga1974
MEDLEM

Årsredovisning

En vårdcentral får primärvårdersättning från regionen ( momsfri). Jag bokför den på konto 3990.  Men när jag gör årsredovisning - hella summan sitter i övriga rörelseintäkter. Men måste sitta i nettoomsättning. Hur gör jag?

 

14 SVAR 14
Roffakab
CHAMPION

Hej

 

Då får du boka om primärvårdsersättningen till konto 3044. Den tillhör ju din ordinarie verksamhet och ska nog inte klassificeras som "Övrig".

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

Tack RoffaK, en fråga till. Som vanlir jag gör kontering när får primärvårdsersättningen - Dt 1930 Kt 3044, men den ersättningen som jag får betalt i januari men tillhör december - blir kontering Dt 1510 Kt 3044? 

 

MVH Olga

Hej

 

Den ersättning som betalas ut i januari men tillhör december bokar du upp som en Upplupen Intäkt på konto 1790 i bokslut 2023-12-31:

Debet 1790          XXXX kr

Kredit 3044          XXXX kr

Arbetar du i Årsredovisning/Deklaration lägger du in den som en Bokslutsverifikation.

 

2024-01-01 vänder du på bokningen:

Debet 3044

Kredit 1790

 

Sen kan du bokföra utbetalningen på vanligt sätt.

 

1510 används bara till Kundfakturor.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

 

tack så mycket!

Det finns en fråga som jag frågade en revisor , men har inte fått bra svar.

 

Vårdcentralen har avtal med regionen. Det finns annat företag som kan inte arbeta direkt med regionen därför dem har avtal med oss. Att vi ska få deras pengar från regionen och sen skicka pengar till dem och får något procent som provision. Och dem pengarna hur man bokför? Vi får 100 kr. från regionen, sen jag skickar 100 kr. till dem.

Hej

 

Om utbetalningen från Regionen i sin helhet är ställd till ert företag enligt det avtal som finns mellan er och Regionen bör hela beloppet bokföras på konto 3044.

 

Om ni sedan har ett internt avtal med bolag B om att de ska ha en ersättning (internt beräknad) för de tjänster de utför enligt ert avtal då får Bolag B fakturera er det beloppet och ni bokför det som 4610 Legoarbete.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

 

 

tack,  den ersättning från regionen  betalas ut i januari men tillhör december - Upplupen Intäkt, men hur blir med summan som ska betalas  ut till företaget B i januari  för december också ?

Hej

 

Upplupen kostnad:

Debet 4610

Kredit 2990

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

Tack vare dig jag är nästa klar med årsredovisningen. Sista fråga ( kanske). Det finns en lån från aktieägare till företaget.  I slutet december räknade jag ränta på den, men har glömt att dra 30% skatt direkt, isället kan jag kvitta skaten med lån?

 Dt 1610 Kt 2710

 Dt 2393 Kt 1610

Hej

 

Det förutsätter att du får med skatteavdraget i december månads arbetsgivardeklaration och aktieägarens individuppgift men den deklarationen är väl redan inlämnad. När betalade du ut räntebeloppet (brutto)?

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

i december, ja, jag vet att måste göra dem två sakerna. Det blir i januari då. 

så kan jag kvitta eller inte?

 

Tack för svar. 

Hej

 

Om du betalat ut räntan brutto kan du naturligtvis kvitta ett skatteavdrag mot lånet.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

tack så mycket