Hej,
Jag har ett konsultbolag med fakurerarbara resekostnader vid sidan om försäljning av tjänster, och jag använder kontantmetoden. När min inbetalningen kommer från kund skapar jag en faktura med tjänster och kundutlägg som sen automatiskt matchas, dock bryts den inte ner på 3550 och 3041, utan allt går under 3041. Jag kan inte lösa hur jag ska få det på 3550 och 3041 då verifikation inte har "åtgärder" som alternativ.
Någon ide hur jag kan lösa i Visma?