Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Bashar
MEDLEM

Bokföra vinstutdelning

Hej

 

I mitt AB företag beslutade vi att bolaget ska göra utdelning med 160 000 kr för föregående räkenskapsår april 2023-mars 2024. Beslutet togs vid årsstämman september 2024.

Pengarna har betalats ut i 30 september. Hur ska utdelningen bokföras och vinstmedel som inte blivit fördelat?

Jag har tittat på flera av bökföringsfrågor och savar, samt Vismas beskrivning, men blev jag lite förvirrad och osäker!

 

Det är företagets första räkenskapsår och årsresultat, årsredovisning och skattdeklaration har gjorts via Visma skatt & bokslut pro och sen exporterad till Visma eEkonomi.

 

Årsresultat är 310 000 kr

 

Enligt min uppfattning ska det redovisas/Bokföras som nedan !?: 

 

V.1

2098 D 310 000

2091 K 150 000

2091 D 150 000

2898 K 310 000

 

V.2

2898 D 160 000

1930 K  160 000

 

Är det korrekt?

 

Mvh

Bashar

 

5 SVAR 5

Hejsan.

Det blir ju oftast typ 2 bokningar under räkenskapsåret efter bokslutet. I bokslutet så har ju det positiva nettoresultatet krediterats kto 2099.

Sedan så bokförs årstämman på stämmodagen. Då balanserar man resultatet från bokslutet, vilket beslutats på stämman. Vilket då vid ditt fall blir debet 2099 310 000 kr och kredit 2091 310 000 kr. Om utdelningen beslutades på stämman så bokförs även den med debet 2091 160 000 kr och kredit 2898 (skuld ägare) kredit  160 000 kr.  När ägaren sedan tar ut utdelningen så bokar man precis som i det exempel V.2.

Lycka till!

Hej!
Tack för ditt svar.
Jag har tittat på den sista Verifikationen i sista dag av föregående räknespåråret, ”Årets resultat, skatt och förändring av periodiseringsfond”, som impoterads från Visma skatt & bokslut pro och det ser ut som nedan:


2099 - Årets resultat 310 000 K
8999 - Årets resultat 310 000 D

Jag översätter ditt råd att först måste jag skapa en manuel verifikation enligt nedan:

 

2099 310 000 D
2091 310 000 K
2091 160 000 D
2898 160 000 K

 

Om det är korrekt, på vilken datum skull jag bökföra det?

 

Tack på förhand

Bashar

Hej

Det blir korrekt och du kan lägga det på sista datumet i räkenskapsåret.

/Joachim

Halloj..

Fel datum. Den bokningen gör du på samma datum som du har årsstämman. D.v.s när du fastställer och balanserar vinster och beslutar om utdelningen.... inget annat...

Stor tack 🙂!

Mvh

Bashar