Hej!
Jag har ett bryggeri som är ett AB, använder eEkonomi. För lagerbokföring använder jag en separat bok där in- och utleveranser i skatteupplaget dokumenteras. Där förs även punktskatten in för varorna när de lämnar upplaget. Varje månad ser jag då tydligt vilken punktskatt som ska deklareras.
I eEkonomi konteras sålda artiklar på 1920 (D), 3051 (K) och 2611 (K). Jag har inte hittat något sätt att lägga till 2669 (K). En del av det som belastar 3051 utgörs ju av punktskatt.
Förslag på lösning:
Jag har skapat ett eget bokföringsförslag (manuell verifikation) för punktskattedeklarationen enligt följande:
3051 (D)
2669 (K)
2669 (D)
1630 (K)
Tanken är att summan av punktskatten som jag har i boken förs in på dessa konton när det är dags för deklaration varje månad. Vid betalning av punktskatten konteras slutligen,
1630 (D)
1920 (K)
Blir det rätt att göra på det här sättet, en gång per månad?
Med vänlig hälsning, Jonas
@Fd medlem,
3099 är ett intäktskonto som är tänkt att användas vid periodiseringar. Vill du inte använda 3051 så går det bra att kopiera det kontot och göra de inställningar som du önskar. För att kopiera går du in i kontoplanen och kan sedan trycka på det konto du önskar kopiera.
/Tinna
OK, hur är det med 3750 Punktskatter? Det verkar vara utan kopplat momskonto
Jag har verkligen försökt att läsa mig till hur allt med punktskatt ska bokföras. Det har skett lite ändringar sedan första frågan i detta inlägget så jag vågar inte ge dig ett svar eftersom det finns en risk att mitt svar är felaktigt, och jag vill inte ha på mitt samvete att jag gett dig ett felaktigt svar.
Min rekommendation är att du vänder dig till en redovisningskonsult för att få hjälp med detta och för att vara säker på att du får ett korrekt svar.
Vi kommer se över innehållet i detta inlägget och eventuellt ta bort det om vi inte får kläm på hur det ska bokföras.
/Lisa
I ruta 05 ska beloppet vara inklusive punktskatten, ruta 10 inkluderar momsen på både varan och punktskatten.Jag tolka det som att beloppet borde vara 7500:- och det är vad jag har utgått ifrån i mina lösningar.
Måste jag använda just 3051 för att boka bort skatten från intäkter? Kan jag inte använda tex 3999 som vad jag kan se, inte har något momskonto kopplat?
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.