
Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-12-28
16:29
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-12-28
16:29
Diff i momsrapport kundfodring - porto?
Hej, får en diff i momsrapport med -4,50, tror det är portot som ställer till det. Kan någon vara behjälplig med det lilla problemet? Hur får jag det rätt? Måste man ha moms på porto då den summan vidarefaktureras till kund? Tack på förhand!

Svara
8 SVAR 8
2018-12-28
16:33
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-12-28
16:33
Om du vill fakturera portokostnaden, måste du välja ett intäktskonto för det, annars får du en diff. Välj då förslagsvis 3051, men det spelar inte så stor roll, bara det är rätt kodat.
Svara
2018-12-28
16:37
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-12-28
16:37
Tack för så snabbt svar, kan ett alternativ vara att lägga till momsrapportkod på 6250 för att få det rätt? Det är ju i sig inte en intäkt utan en vidarefakturerad summa pengar.

Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-12-28
16:43
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-12-28
16:43
Det är väl ingen praktisk skillnad mellan 3520 du redan använder och porto - använd samma konto igen. - sämre logik att momskoda ett kostnadskonto
Mikael
Mikael
Svara
2018-12-28
16:55
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-12-28
16:55
Känns rätt att använda samma, så de gör jag hädanefter, tack!

Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-12-28
16:55
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-12-28
16:55
Någon som kan hjälpa till med diffen, eller skall man ignorera den när det är så få kronor det handlar om?
Svara

Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-12-29
12:22
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-12-29
12:22
har du justerat fakturan så att du använder 3250? blir det då rätt med momsrapporten.
Om du redan skickat fakturan så skulle jag boka bort de 4.5o kr på lämpligt konto
Om du redan skickat fakturan så skulle jag boka bort de 4.5o kr på lämpligt konto
Svara
2019-01-05
14:08
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-05
14:08
Fakturan är redan skickad och bokförd. Kan du hjälpa mig att visa exempel på hur man bokar bort det med D+K och på vilka konton? Tack på förhand!

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-01-05
17:00
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-05
17:00
Debet 6250 18,00
Kredit 3520 18,00
Mikael
Kredit 3520 18,00
Mikael
Svara
