Hej!
Jag har under bokslutsarbetet upptäckt att det i somras missades att skickas in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket för en löneutbetalning. Där av är det nu en diff på kontona 2710 samt 2730 mot uppgifterna på skattekontot. Hur ska jag hantera diffen?
Eller är det rätt att låta "diffen" ligga kvar över årsbokslutet, och sedan boka bort det när det senare blir registrerat på skattekontot (genom den arbetsgivardeklaration som vi skickar in nu försenat för den missade lönen)?
Tack på förhand
Jonna