Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

alv112
MEDLEM

Expeditionsavgift på kvitto

Hej! Försöker hitta info om hur jag bokför expeditionsavgift på ett kvitto. Jag hittar info om hur man som säljare kan bokföra det vilket va via konto: 3540 – Faktureringsavgifter. Gäller samma när jag själv fått fakturan och alltså gjort ett inköp. Jag hade bokfört verifikatet:

 

K: 1930 - Företagskonto

😧 4010 - inköp av varor 

😧 2640 - Ingående moms

😧 5710 - fraktkostnader

😧 3540 - Faktureringsavgifter

 

men jag fick upp en flagga i momsrapporten som sa: "Detta verifikat innehåller ett försäljningskonto som kan användas för både försäljning med och utan moms. Vi mappade automatiskt detta till A05 eller E42 baserat på vilka momskonton som användes. Vänligen kontrollera att vi valde rätt."

 

Är det här pga jag gjorde fel med faktureringsavgiften? Vad ska rätt konto vara?

3 SVAR 3
alv112
MEDLEM

Okej, blev automatiskt en smiley, ska såklart vara ett D

AnnicaL
CHAMPION

Min uppfattning är att du lägger den avgiften på samma konto som själva kostnaden fakturan avser, dvs gör ingen uppdelning annat är för momsen. I det aktuella fallet blir det således en varukostnad. 

Tack! Ja sålänge det funkar är det ju absolut skönast. Bra. Flaggningen försvinner också från momsrapporten!