- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Glömt lägga moms på faktura
Hej,
har upptäckt att vi glömt lägga moms på en kundfaktura i December, denna är betald.
Vi jobbar med omvänd skattskyldighet (bygg) men just detta jobb var snöskottning där omvänd moms inte gäller.
Hur går jag tillväga nu? Någon som kan förklara steg för steg….
Löst! Gå till lösning.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Jag skulle kreditera den gjorda fakturan och skapa en ny korrekt med moms. Boka av kreditnotan som betald och fakturan som delbetald med kreditnotans belopp så att kunden sedan ska betala bara momsbeloppet.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Ska jag göra om fakturan med dagens datum?
Så hamnar momsen i denna period när jag gör momsdeklarationen?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej igen,
Har inte börjat med detta ännu, förstår inte riktigt hur jag ska göra i programmet. Kreditera fakturan är ju bara att trycka på kreditera.
Men förstår inte hur jag ska skapa en ny i programmet så att det bara blir momsbeloppet kvar att betala.
Jag vill kreditera den gamla fakturan.
Sedan skapa ny faktura i programmet med moms men då finns bara knappen ”Skicka via e-post” som automatiskt bokför fakturan och den skickas till kund. Jag vill ju bokföra fakturan först utan att skicka till kund, gå in på ”Åtgärder”-Registrera inbetalning och sedan skicka fakturan med resterande belopp att betala till kunden. Visma eEkonomi
Hur gör man?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Det går inte riktigt att göra så som du beskriver, och om du skulle välja Skriv ut i stället för Skicka och sen bokföra delbetalningen kommer ju fakturan ändå att visa hela beloppet. Du skulle då få skicka både kreditnotan och en ny faktura till kunden och förklara att det bara är momsbeloppet som ska betalas.
Gör då i stället så att du skapar en ny faktura med en artikel som genererar moms och gör en ny rad där du drar bort den felaktigt använda artikeln (utan moms) genom att ange -1 som antal. Då ska beloppet för fakturan vara lika med momsbeloppet. Kanske enklare för kunden att förstå då.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
👍
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Ja, korrigeringen hamnar på nuvarande månad.
