Hej,
Det är första gången vi importerar varor från Kina och jag är jätte osäker på konteringen.
Vi har betalat för varorna i förskott.
1930 K 236 tkr
1480 D 236 tkr
Nu kommer tulldeklarationen och speditören berättade för mig vilka belopp ska jag ta till beskattningen. Dessa uppgår till 229 tkr.
Konterade dem
4545 D 229
4549 K 229
2645 D57
2615 K 57
Nu till problemet jag har.
1. Jag har inte bokfört något på kto 2440 och jag har saldo på kto 1480. Hur lösa det?
2. Det finns diff mellan det vi har betalat och varuvärde på skattedeklarationen. Hur bokför jag det?
Tack snälla ni som kan hjälpa mig 🙂
Löst! Gå till lösning.
Hej Maggis,
Klart att vi ska försöka hjälpa dig att lösa detta!
Jag hittade en artikel som vi har skrivit - Så bokför du importen med två olika metoder och jag tänker att vi börjar med att du kikar på den. Jag tror och hoppas den kan underlätta och hjälpa dig en bit på vägen.
Skulle något kännas oklart eller om du har följdfrågor är du alltid välkommen att skriva till oss igen!
/Tinna
1. Bokför leverantörsfakturan på ett inköpskonto och "betala" den mot 1480. Mellanskillnaden blir kursdifferens.
2. Det monetära tullvärdet och den uträknade importmomsen du ska ta upp i din momsdeklaration är det som Tullverket angivit på tulldeklarationen, det spelar ingen roll om det avviker från din förskottsbetalning - du bokför så som du skrivit, mellanskillnaden bokförs inte .
Hej,
Menar du inköpskonto t ex 4000 som inte är kopplad till någon ruta i skattedeklarationen?
Ja det går bra.
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.