Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Elvira2
MEDLEM

Inkråmsförsäljning av företag

Hej

Vi har sålt vår rörelse, inkråmsförsäljning.

Så nu undrar vi följande:

Köparen skall ha pengar av oss.

Det är förskottsbetalningar som vi fått betalat

till oss av våra kunder under slutet av juni och en betalning 1 juli.

Betalningarna är inkl.moms.

Dessa pengar ska vi betala till köparen.

Hur skall vi bokföra detta?

5 SVAR 5
Joachim E
MODERATOR

Hej

Då dessa inbetalningar inte skall påverka ert resultat så bokför du både inbetalningarna och sedan även utbetalningarna av dessa till köparen på konto 2420 förskott från kunder. 

Inbetalningen 

1930 bank debet 
2420 Förskott kredit

utbetalningen 

1930 kredit
2420 debet

Då kommer dessa båda händelser bli plus minus noll och inte påverka resultatet.

Önskar dig en fortsatt fin dag.
Joachim
 

Hej, tack för snabbt svar men är fortfarande osäker på hur det blir med momsen.

 De betalningar som vi fått från våra kunder har vi bokfört såhär,

1930 Debit bankkonto,

3042 Kredit,Försäljn tjänst 12% och

2621 Kredit. utgående moms tjänst 12%.

Hej

Om betalningarna kommit in efter det att rörelsen sålts så skall ni inte redovisa någon moms. Det skall den nya ägaren göra.

Ha en fortsatt fin dag
Joachim

Hej

Tack nu är jag lite klokare, men hur gör vi med det betalningarna som kom in i juni månad.

De har vi ju registrerat in i Visma.

Hej

Menar du att de inbetalningar som kom in i Juni bokförts som försäljning med moms?

Vilket datum blev försäljningen av bolaget genomfört?

Allt som bokförts innan det skall bokföras som vanlig försäljning. Allt efter det datumet behöver ni justera så det bokförs som ett förskott då det då i praktiken inte är era pengar utan de enbart skall vidare till den nya ägaren som då redovisar försäljningen och momsen i sin bokföring.

Ha en fin dag
Joachim