Jag lade upp kontot 1518 för att medlemsavgifter bokades manuellt. Bokat 1920D och 1518K vid inbetalningarna. Gjorde misstaget att inte omföra till intäktskonto så nu finns saldot kvar på kontot 1518 i BR. Hur kan jag korrigera detta i årets bokföring? Vill boka 1518 till debet, men vilket konto skall krediteras?
Löst! Gå till lösning.
Hej
Använd 3901 Medlemsavgifter som kreditkonto.
MVH
RoffaK
Hej!
Anser att intäkten inte ska visas i årets bokslut. Går det inte att boka på eget kapital?
Hej
Om du vill boka upp inbetalningarna som en skuld i bokslut 2020-12-31 ska du använda konto 2972 Förutbetalda medlemsavgifter.
2021-01-01 bokar du sedan:
Debet 2472
Kredit 3901
Då hamna intäkten i 2021 års resultat.
MVH
RoffaK
Tack, men 2020 är stängt så kan inte göra den här omföringen.
Kan jag inte kreditera eget kapital?
Hej Britt-Marie,
Den lösning som du fått av Roffak är den vi rekommenderar och vill du göra på något annat vis är det nog bäst att du hör med din redovisningskonsult. Saknar du redovisningskonsult och vill ha hjälp att få kontakt med någon som använder våra program så kan du hitta en via vår hemsida och sidan Hitta redovisningsbyrå
Hälsningar Tinna
Intäkten blir då bokförd året efter. Det kan ju inte vara ok. Bör vara ett 2konto?????
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.