- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Kreditering av inköp från annat eu land
Inköp från annat eu land, råkade betala med moms. Begärde att få kreditering
- Beloppet är 7490kr inkl. moms som jag har betalt (moms 1498kr)
- Kreditfakturan är på 7490kr inkl. moms (moms 1498kr)
- Ny faktura är på 5992 kr (ex, moms) utan moms
- Jag har fått tillbaka 1498kr
Hur bokför jag detta?
Löst! Gå till lösning.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej!
Tack för din fråga. Jag antar att du i och med detta inte har bokfört originalinköpet heller utan vill veta hur du bokför hela flödet. I sådana fall bör du bokföra originalköpet precis som ett vanligt inköp inom EU, och även återbetalningen. Om du har faktureringsmetoden bokför du originalköpet som vanligt, krediteringen mot samma konton och även nya köpet. Om du har kontantmetoden som jag beskrev ovan, där du matchar kreditfakturan och nya fakturan mot betalningen.
Så tex blir bokföringen så här med faktureringsmetoden med inköp inom EU vara:
Originalfaktura:
2440 ingen momskod kredit 7 490
4056 momskod 20 (25%) debet 7 490
2614 momskod 30 (25%) kredit 1 872,5
2645 momskod 48 debet 1 872,5
Kreditfaktura:
2440 ingen momskod debet 7 490
4056 momskod 20 (25%) kredit 7 490
2614 momskod 30 (25%) debet 1 872,5
2645 momskod 48 kredit 1 872,5
Nya faktura:
2440 ingen momskod kredit 5 992
4056 momskod 20 (25%) debet 5 992
2614 momskod 30 (25%) kredit 1 498
2645 momskod 48 debet 1 498
Har du kontantmetoden blir bokföringen som följande:
1930 ingen momskod kredit 7 490
4056 momskod 20 (25%) debet 7 490
2614 momskod 30 (25%) kredit 1 872,5
2645 momskod 48 debet 1 872,5
och
1930 ingen momskod debet 1 498
4056 momskod 20 (25%) kredit 1 498
2614 momskod 30 (25%) debet 374,5
2645 momskod 48 kredit 374,5
Ha det fint!
Josefine
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej Josefine,
Jag gjorde enligt din guide, har faktureingsmetoden.
Men under Obetalde leverantörsfakturor ligger dessa kvar, hur får jag bort dem? Eller har jag gjort något knasigt 🙂
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Då leverantörsfakturoran och kreditfakturan tar ut varandra dvs det är samma leverantör, datum och belopp så går det att manuellt markera dem som betalda. Klicka på raden för respektive faktura/kredit och under åtgärder så väljer du att manuellt betala båda två. På så sätt kommer de bokföras och markeras som utnyttjade/betalda.
Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Tack Josefine och Joachim,
Nu blev det rätt!
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Härligt och tack för att du återkopplade med att ärendet löstes.
Ha en fortsatt fin kväll
Joachim
