- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Kundfaktura bokförd fel år
Hej!
Har bokfört en kundfaktura på fel år. Fakturan skickade 25:e december 2023, men betalning inkom i slutet av januari i år. Detta blir tokigt då den egentligen ska ingå i föregående års resultat som jag förstått. Den perioden är låst och årets resultat är redan bokfört.
Jag funderar på, hur löser jag detta? Har hittat en annan tråd här som föreslår att man bokar apriset (4950) på fakturan på exempelvis (se nedan). Har ej provat göra bokningen i slutet av 2023 ännu, men om jag förstått rätt så är den perioden låst. Har ni några idéer? Något att ta direkt med skatteverket?
KONTO | DEBET | KREDIT |
3041 - Försäljn tjänst 25% sv | 4950 | |
1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 4950 |
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Företagsform och bokföringsmetod? Om det är faktureringsmetoden ska fakturan redan vara bokförd då det sker per fakturadagen. Om du har kontantmetoden bokförs obetalda fakturor när sista momsredovisningen görs och då är fakturan också bokförd på 2023 och ingår i resultatet Förutsatt förstås att fakturan skapats i programmet.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej, enskild firma med kontantmetoden.
Fakturan skickades utanför programmet och har nu lagt in den retroaktivt. Momsen för den perioden har betalats så går ej att låsa upp. Går det att korrigera på något sätt? Antar att det inte räcker med att nolla årets resultat och göra om det?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Det går att låsa upp året och månaden, ångra momsredovisningen, lägga in fakturan, ändra årets resultat. Sedan göra om momsredovisningen, göra en rättelsedeklaration till SKV, låsa året på nytt.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Okej! Skulle du kunna ge ett exempel på hur det går till rent bokföringsmässigt? Är supertacksam för all din hjälp Annica!
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Vilket program använder du?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Visma eekonomi
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej, hade du lust att följa upp på detta? 🙂
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Du gör detta enklast genom att manuellt via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation lägga in följande transaktion
1510 Debet
3041 Kredit
2611 Kredit
Sedan rättar du till inbetalningen i 2024 så den enbart är bokförd mot 1510
1930 Debet
1510 Kredit
Det går som Annica skrev tidigare att låsa upp året, Ångra momsredovisningen och sedan göra om och skicka in en ny momsredovisnings i 2023
/Joachim
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Tack Joachim! Och för att rätta årets resultat skapar jag korrigeringsverifkationer där jag nollar det och omföringen av ingående balanser 2024?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Helt korrekt.
/Joachim
