Hej,
Jag har en fundering på hur jag skall bokföra en Izettle utbetalning till mitt konto.
Eftersom jag har Izettle integrationen i Visma aktiv så skapades den första verifikationen automatiskt enligt nedan.
Men hur gör jag sedan när inbetalningen kommit in och jag skall matcha bankhändelsen? Kan jag göra enligt nedan eller skall man göra på något annat sätt?
Tacksam för svar.
Mvh Tony
Löst! Gå till lösning.
Hej
Det förslag du bifogat är det helt korrekta sättat att matcha insättningen på. Du bokför dels bort din fordran på zettle med 1580 raden och samtidigt så redovisas din kostnad för Zettleavgiften på raden med konto 6043.
Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim
Hej Joachim,
Ja såg att Izettle/Visma hade gjort en egen automatisk verifikation för kortavgiften nu & där har dom valt bankkostnader istället för 6043 som jag tänkt att använda , se nedan .
Så nu blev jag osäker på hur jag skall göra.
Jag tar det ifrån början.
Jag gjorde två försäljningar på totalt 3400:-
Följande verifikationer skapades automatiskt av Visma
Nu har jag fått in Izettle betalning till mitt bankkonto och skall matcha det mot verifikationerna
Nu är jag osäker på hur jag skall göra konteringen, blir det enligt nedan?
D1930 - Företagskonto 3337,10:-
K1580 - Fordringar för kontokort och kuponger 3400:- - 62,90:- = 3274,2:-
K6570 - Bankkostnader 62,90:-
Differens: 0:-
Tänker jag rätt eller är jag helt ute och cyklar?
Kan jag ändra Transaktionsavgift, Zettle kontot till ett separat i företagsinställningarna i Visma som jag tänkte göra det första, för att särskilja Izettle kostnaderna?
Tack på förhand.
Med vänliga hälsningar Tony
Hej
Vilket konto avgiften bokfrös på spelar inte någon roll. Skulle rekommendera att du använder det förslag som systemet ger dig med 6570.
Det kan eventuellt gå att justera under Inställningar > Bokföringsförslag. Klickar du på det förslag du vill justera och väljer redigera så kan det gå att ändra konto på förslaget. har dessvärre inte tillgång till Zettlekopplingen i mitt system så kan inte se hur det ser ut exakt. Vet dock att många av förslagen är låsta för redigering.
Går det inte att justera så använder du 6570 istället för 6043.
Ha en fortsatt fin dag
Joachim
Hej,
Okej men blir konteringen vid matchning rätt enligt ovan?
D1930 - Företagskonto 3337,10:-
K1580 - Fordringar för kontokort och kuponger 3400:- - 62,90:- = 3274,2:-
K6570 - Bankkostnader 62,90:-
Differens: 0:-
Det finns så att du kan välja inställningar på zettle om du vill , om man går in på företagsinställningar , se nedan.
Bara konteringen är rätt vid matchningen så är jag nöjd så va snäll och ta en titt på mitt förra inlägg.
Tack på förhand
Tony
Hej
Den konteringen du hade med i föregående inlägg är korrekt om du väljer att använda 6570 istället för 6043.
/Joachim
Det är nått som inte stämmer här.
Jag ska bara boka bort fodran 3337,10:- mot konto 1580 väl?
Jag skall väl inte kreditera 6570 kontot väl? För det har ju fortfarande varit en kostnad ju?
Borde det inte bli bara D1930 mot K1580 när jag matchar bankhändelsen?
Rörigt nu 😃
Hej
Den totala försäljningen innan avgiften har dragits är 3 400 kr så det är 3 400 kr som skall krediteras på 1580.
Ha en trevlig helg
Joachim
Hej,
Ja men det har ju redan Krediterats med kortavgiften för dom 3400:- som fodringen avser ?
Så borde jag då inte bara matcha bankhändelsen (Inbetalningen ifrån Izettle)
D1930 3337,10:-
K1580 3337,10:-
Annars krediterar jag ju 1580 med bankavgiften 2 gånger?
Eller vad är det jag missar? 😃
Tack på förhand
Hej
Att händelsen redan krediterats 1580 och debiterats konto 6570 framgick inte av tidigare svar- /frågor. Eftersom den redan har krediterats mot 1580 så är det enbart de 3 337,10 :- Som du fått insatt som skall bokas bort från 1580 så konteringen du skrev i den sisa frågan stämmer.
D1930 3337,10:-
K1580 3337,10:-
Ha en fortsatt fin dag
Joachim
Tack så jättemycket för hjälpen!
Ha en bra dag..
/Mvh Tony
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.