Hej,
Jag har ett antal kundfakturor som skrivits och skickats till kund helt utanför Visma och således måste matchas manuellt.
Ett exempel:
Via bankgirot har två inbetalningar kommit in på kontot på samma datum 15000:- och 5000:-
(Det finns dagar då det ligger 8-10 inbetalningar i samma bankhändelse med samma förutsättningar)
På företagskontot och i kassa och bankhändelser är det registrerat som en insättning på 20 000:-
Företagskontot har alltså registrerat EN händelse fast jag har skickat TVÅ fakturor.
Ska jag matcha det som en eller två försäljningar under övrig insättning/egen kontering?
Med andra ord 3 eller 6 kontorader på matchningen?
Och räcker detta som verifikation, eller behöver de externa fakturorna scannas in?
Mvh
Kalle