Hej! Jag har börjat bokföra själv, efter att tidigare fått hjälp. Nu undrar jag:
2023 fick jag en hyresfaktura för perioden jan-mars -24 som skulle betalas i slutet på dec -23. (Jag kör kontantmetoden.)
Den bokfördes 29/12-23 så här:
1940 11 308 kr K
2641 2261,54 kr D
5010 9046,46 kr D
Den 31/12 -23 Gjordes en "omförning":
1710 9046,46 D
5010 9046,46 K
Behöver jag nu göra något speciellt med det här under 2024? Ska jag spegelvänd konteringen 2024 (kredit 1710, debet 5010)? Och gör jag något med momsen?
Och hur kontrollerar jag att allt blev rätt?
Tack snälla för hjälpen!
Mvh Cecilia
Nu på 2024 ska du göra precis som du skriver D5010 K1710. Momsen är korrekt hanterad då den baseras på att du betalade fakturan i december 2023 och momsen då var med i den periodens momsdeklaration.
Kostnaden för jan-mars ska du nu se på resultaträkningen för 2024 och konto 1710 ska vara nollställt.
Tack Annica för hjälpen! Jag fattar nu äntligen! 👍 Toppen!! 😀
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.