
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Självfaktura från köpare
Hej, har fråga kring självfaktura från Actiway. Hur går man tillväga rent praktiskt?
Som jag förstått det ska självfaktura från köpare bokföras och behandlas som en vanligt kundfaktura.
Alltså att när självfakturan mottas ska den bokföras debet 15xx och kredit 30xx + 2611. Sen har jag också förstått det att säljare måste få denna i samma löpserie som övriga kundfakturor men det innebär alltså att jag ändå måste skapa upp en kundfaktura med självfakturan som underlag, eller har jag missförstått?
Hur ska detta bokföras och hantera detta rent praktiskt?
Bokföring enligt faktureringsmetoden, alltså moms ska registreras när tjänsten utförs. Bokföring sker i visma administration 1000.
EX:
5 januari kund erhållit t ex massage. Detta är även registrerat i wellnet/Actiway samt att kundfaktura skapas i visma på kunden som erhållit tjänsten.
Debet 1510 /kredit 30xx + 2611.
4 februari erhålls en självfaktura från Actiway. - vad gör jag här i detta läge?
5 mars erhålls betalning på BG från Actiway. - hur bokför jag detta?
Vore enormt tacksam för svar, detta förbryllar mig =/
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
men jag har ju redan skapat upp underlag i o m kundfaktura vid tillfället tjänsten utfördes. Om jag bokför utifrån självfaktura också blir det ju dubbel försäljning. eller menar du att jag ska boka kundfaktura som betald när jag får självfakturan och då skapa upp en ny faktura i visma med actiway som kund?
Laila hur gör du rent praktiskt, vill du förklara förfarandet från början till slut? vilket kontonummer har du valt för självfakturering? vill du ge ett praktiskt exempel?

- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Debet 1510
Kredit 3051
Kredit 2611
Vid inbetalning
Debet 1930
Kredit 1510
Mikael
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
men jag har ju redan skapat upp underlag i o m kundfaktura vid tillfället tjänsten utfördes. Om jag bokför utifrån självfaktura också blir det ju dubbel försäljning. eller menar du att jag ska boka kundfaktura som betald när jag får självfakturan och då skapa upp en ny faktura i visma med actiway som kund?
Laila hur gör du rent praktiskt, vill du förklara förfarandet från början till slut? vilket kontonummer har du valt för självfakturering? vill du ge ett praktiskt exempel?

- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Debet 1930
Kredit 1510
Mikael
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Men det du beskriver godkänns inte av skatteverket. Jag pratade med idag och de menar att jag måste registrera momsen när jag får underlagen.
Självfakturan från Actiway inte när jag får inbetalningen från dem.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
isåfall skulle jag välja att vänta med att bokföra min faktura mer än preliminärt" (vad det nu heter i Visma Administration) dvs förbereda den och spara som "utkast" och när actiway faktura kommer så skulle jag lägga till den som bilaga och då boka upp korrekt belopp = vad du sålt för och kostnad för såld tjänst (10%) och resten är ju kundfordran. sedan när betalningen kommer så matchar det kundfordran. Eller missförstår jag något?
VAd gäller deras faktureringsnummer så ska de ha en unik serie för dig - typ ditt kundnummer hos dem plus löpnummer. Men i mitt exempel så har du ditt faktura nummer i Visma. Vet inte om det finns något med automatisk matchning av fakturor via banken och OCR som gör att det är bättre att göra annorlunda.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut

- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Du har ju redan gjort det när du skapade underlaget.
Det enda mitt svar nu visar är konteringen när du får betalt
Debet1930
Kredit 1510
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
De tar ju 10 % i provision/avgift och när de gör sin utbetalning till säljaren har de dragit av den summan och differensen bokas genom att debitera 30xx och 2611. Jag tolkade som att du menade att detta skulle göras i samband med utbetalningen. Skatteverket menar att detta ska göras i samband med att de skickar självfakturan.
men hur jag får ihop allt i bokföringsprogrammet är det som skapar förvirring.

- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Men nu förstår jag hur man ska gå tillväga 🙂
istället för att skapa kundfaktura vid tillfället kunden får massage skapas det i samband med att självfaktura erhålls från Actiway.
Tack för hjälpen!
