Hej,
När man vidarefakturerar en kostnad, så ska hela den ursprungliga kostnaden bokas på det "vanliga" kostnadskontot.
Säg t.ex att man delar på en IT-tjänst mellan två företag. Moms bortses
Ursprungskostnaden på 10 000 kr bokförs
Dr 6230 - Datakommunikation
Cr 2440 Levreskontra
Halva kostnaden vidarefaktureras till det andra företaget
Dr 1510 Kundfordringar
Cr 3590 Övriga fakturerade kostnader
Om man då gör en kostnadsanalys på kontonivå, så ser det ut som om datakommunikation haft 10 000 i kostnader trots att den verkliga endast var 5 000.
Fortsätter man då med flera typer av vidarefakturering av olika kostnadsstyper tappar man lätt överblicken över den faktiska kostnaden.
Alternativtet är ju att lägga ett intäktskonto för varje typ av vidarefakturering eftersom att man inte ska kvitta intäkt och kostnad på ett kostnadskonto.
Förstår jag rätt i problematiken som detta orsakar?