- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
dubbelbetalning av leverantörsfaktura
Hej jag har lyckats betala en faktura två gånger, den är endast bokförd en gång och då också markerad som betald med den första betalningen som gjordes. Hur bokför jag den återbetalning jag fått från leverantören nu?
Jag funderade på om man skulle skapa en verifikation på
2440 kredit och 1684 debit men det verkar inte vara rätt tillvägagångsätt då jag inte hittar den sedan då jag ska koppla inbetalningen (transaktionen) till den. Det blir ju en transaktion att hantera av den återbetalningen då det inte finns något som kan kopplas automatiskt.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Du hanterar detta genom manuella verifikationer.
Den extra utbetalningen du gjorde bokför du i debet på ett fordringskonto, t ex 1684 som du själv tänkt, och kredit 1930. När pengarna kom tillbaka bokför du den återbetalningen på samma konton men tvärtom, dvs debet 1930 kredit 1684 som då nollställs.
