Hej.
jag har skapat faktura för leverantören sen har jag också betalat den , men det står debit på programvaror i både bilder se nedan
Betalningen ska debitera enbart konto 2440, inte moms- eller kostnadskontona.
du menar den första bilden ? och den andra bilden ska innehåla moms som den är ?
Den första bilden är när fakturan bokfördes - där ska kostnaden och momsen vara med. Den andra är själva betalningen och där ska bara konto 2440 debiteras och 1930 krediteras.
okej jag förstår nu , ska ändra på andra med som jag gjorde fel på tack
beloppet har blivit dubbelt , man kan inte få bort de markerade , har testat och endast markera företags konto men då går det inte och flytta från debet till kredit
Hej
Det ser ut som en korrigeringsverifikation så de första tre raderna nollar den felaktiga konteringen så det bör vara rätt som det visas på bilden.
/Joachim
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.