God fortsättning
finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig att få rätt på Fora fakturorna
enligt revisorn gör jag inte rätt
månadsfakturan är på 96 465,11
moms 1408.34
SAF-LO 85 510,03
AGB 2246,65
TSL 2246,65
TGL 1497,69
TFA 169,31
TYA 3386,44
detta har jag bokat så här
1935 K 96 465,11
2641 D 1408,34
7410 D 85 510
7530 D 20 744,73
2943 K -20744,73
7570 D 9546,77
ÄR detta helt galet
tacksam för svar så jag kan få rätt i bokföringen
Anneli
Löst! Gå till lösning.
Hej,
Jag tycker din kontering ser bra ut. Det är bra att få med kostnaden för löneskatten löpande under året eftersom den ofta är betydande och därmed superdum att endast boka upp till bokslut. När året är slut och det är dags för bokslut så gör man en definitiv beräkning av löneskatten vilket innebär att den kan komma att justeras mot det som man löpande har bokat upp. Det viktigaste är att få med alla kostnader under året för att ha ett rättvisande resultat att luta sina beslut mot.
Använder du konto 7410 till fler pensionskostnader än Fora? Jag har ett konto för pensionsdelen i Fora och sen ett annat konto för Collectum och ytterligare ett för vd:s tjänstepension (7410, 7411 och 7412).
Om revisorn anser att din bokning är fel så tycker jag att hen även får komma med ett förslag på hur du bör göra istället, men jag gör som du gör.
//Carina
Så skönt att höra
jag använder konto 7410 även till Danica Pension
ja det tycker jag också att revisorn ska berätta så slipper vi alla extra timmars justeringar vid bokslut
/Anneli
Som gammal redovisningskonsult så tycker jag att din kontering är korrekt, men att man kan dela de olika pensionskostnaderna på två konton för att lättare kunna stämma av de olika posterna vid beräkning av den slutliga löneskatten vid bokslut.
Kolla gärna upp vad det är revisorn anser vara fel, alltid intressant att ta del av.
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.