2024-11-22
10:32
2 Gillar
Hej 1. Rakt in, D1930 och K2081. 2. Inköpet bör bokföras D4000, D2640 (2641) och K1930 2,a Lagervärdet bokförs när du gör en inventering. Handelsvaror på konto 1460 med motkonto 4960. Efter inventeringen kan du kostnadsberäkna varukostnaden med saldo på 4000 - 4960. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-11-20
17:51
1Gilla
Hej Aktie och räntefonder kan du bokföra på 1350/3993. Om det inte är för många kanske du ska dela upp på under konton 1351,1352,1353 osv. Bankkontot helt rätt 1940/3993. Avkastning (värdeförändring) på fonder bokför du vid eventuell försäljning annars ligger de kvar med sina anskaffningsvärden. Ränteintäkter från bankkonton bokför du på 8311 i samband med bokslut. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-11-18
18:32
Hej Jag har hjälpt andra som har problem med balansräkningar. Maila gärna till casperkonig@gmail.com och förklara problemet. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-11-18
14:53
2 Gillar
Hej Du kan använda konto 1684 i stället. Du bör dock ha konto 1680 i din kontoplan men måste kanske aktivera kontot. Sök i "inaktiva konton" i din Kontoplan. Möjligtvis måste du aktivera 1684 också på samma sätt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-11-14
18:31
1Gilla
Hej "Avvikande datum" innebär att transaktionerna har ett tidigare datum än den period du ska redovisa. Vid mindre belopp kan du lämna in deklarationen som den är. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-11-13
16:16
2 Gillar
Hej Om de övriga medlemmarna ska "betala" de gamla kundfordringarna så ska du inte debitera nya fakturor utan bara meddela medlemmarna vilket belopp de ska betala och då styra betalningarna mot de gamla kundfordringarna. Om du däremot ska debitera (nya fakturor) övriga medlemmar får du kreditera de gamla kundfordringarna. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-11-12
22:04
1Gilla
Hej Du blandar bokföring/fakturering med betalning. Skriv den den andra fakturan som vanligt och meddela kunden att hen har 70 kr tillgodo som hen kan dra av vid betalning. Att lägga in minus-artiklar fungerar inte. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-10-30
19:08
1Gilla
Hej Perfekt. Du kommer att fixa detta galant. Hör gärna av dig, du har min mailadress. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-10-30
15:33
2 Gillar
Hej Om jag vore som dig skulle jag lägga frågan om Ingende balans åtsidan ett tag och istället fokusera på att få ordning och kontroll över grundbokföringen from 2024-05-01. - Bokföra alla kundfakturor utskrivna efter 2024-05-01. Se till att de är i nummerordning och att försäljning och eventuell moms är korrekta. - Bokföra alla leverantörsfakturor med utskriftdatum efter 2024-05-01 och säkerställ att de är eller blir korrekt betalda. - Ta ut ett kontoutdrag från banken och pricka av att alla poster blir rätt matchade, inbetalningar, utbetalningar osv När jag sedan har kommit fas med ovanstående och kan rapportera till styrelsen att jag har kontroll över föreningens bokföringsrutiner skulle jag börja titta på frågan om Utgående balans 2024-04-30 och vilka poster som går att säkerställa men först måste jag veta att det inte dyker upp nya avvikelser efter 2024-05-01. Så skulle jag göra. Vill du ha hjälp får du gärna höra av dig till casperkonig@gmail.com. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-10-25
13:34
1Gilla
Hej Under fliken Bokföring kan du lägga upp olika Resultatenheter (Reg.nr) och under Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter klickar du i Använd Resultatenheter. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-10-25
12:24
Hej Man kan arbeta med resultatenheter eller projekt och på så sätt identifiera varje fordon. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-10-17
20:07
Hej Vilket motkonto använder du när du bokför "Debiterad preliminärskatt"? Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-10-17
19:51
Hej Föreslår konto 2518. Jag bokför debiteringarna Debet 2518/Kredit 1630 och eventuella återförningar tvärtom dvs Debet 1630/Kredit 2518. Använder du något annat 25XX konto för debiteringar så blir det detsamma i denna fråga. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-10-09
16:46
Hej När du skapar artiklar som ska användas i din fakturering väljer du artikelkonteringar som är momsfria t ex Tjänster 0% moms eller Varor 0% moms. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-09-29
09:28
1Gilla
Hej Saldot på 1920 blir plus och saldot på 2060 blir minus. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-09-26
19:04
1Gilla
Hej Därför att du anger "något år" dvs en kortfristig tid och då blir det 2893. 2393 används om det handlar om tid överstigande ett år dvs långfristigt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-09-26
18:51
Hej Bokför lånet som: Debet 1930 Kredit 2893 Sen bokför du det omvända vid återbetalningarna. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-09-25
20:41
Hej Använd konto 2060 som motkonto när du registrerar Ingående balans. På så sätt kommer du igång. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-09-21
12:28
1Gilla
Hej Normalt använder man konto 2893 Skulder till närstående, kortfristig del eller konto 2393 om skulden ska ligga kvar längre än ett år. Någon rekommenderad tids- eller beloppsgräns finns inte. Du kan när som helst återbetala skulden till ditt privata konto och bokför då: Debet 2893 (2693) Kredit 1930 Om återbetalningen blir en Bankhändelse matchar du den som Övrigt uttag/Egen kontering och konto 2893 (2693) Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-09-21
12:16
1Gilla
Hej Om bokslutet 2024-12-31 visar en vinst och du får ett Fritt eget kapital kan du på Bolagsstämman 2025 besluta om utdelning. Om du ägde aktier(na) 2025-01-01 kan du deklarera utdelningen enligt Förenklingsregeln. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer