2024-12-03
11:10
Hej @HansLindblom
Tack för din fråga!
Jag förstår din situation och det verkar som att det handlar om en inställningsfråga. Du kan prova att lösa detta genom att gå in under Inställningar - Kassa- och bankkonton.
Klicka på ditt företagskonto och välj "avbryt aktivering". Det kan vara så att någon av misstag har klickat på aktivera bankkoppling, även om ni inte använder det i er förening.
Om detta inte löser problemet är du alltid välkommen att kontakta vår kunniga support så hjälper vi dig gärna.
/Tinna
... Visa mer
2024-02-23
10:27
Hej igen @Antonia1 och tack för att du återkopplar.
Härligt att du fick hjälp och lyckades lösa det.
Ha en fin helg!
/Tinne
... Visa mer
2024-01-17
14:08
1Gilla
Hej, jag hade gjort en 'fejk-kreditfaktura' (bokför på samma konto som du kört in intäkten på) och sen kört den mot restbeloppet på fakturan.
... Visa mer
2022-01-14
13:43
Hej Ulf!
Jag har fått information om att mina kollegor på supporten har mejlat en lösning till dig. Hoppas du får det att fungera och annars är du välkommen att svara på mejlet så hjälper vi dig
Trevlig helg!
Tinna
... Visa mer
2021-10-12
13:07
Hej JB!
Fantastiskt att höra att det löste sig för dig och att allt blev rätt. Härligt!
Önskar dig en fin dag i solen.
/Agnes
... Visa mer
2021-02-26
08:23
Hej jb,
Tänker att du borde kunna göra den bokningen du föreslår men innan du gör det vill jag att du kontrollera så varje kontosaldo skulle stämma om du gör den bokningen. Stämmer 1930 mot ditt bankkonto, stämmer 1630 med ditt Skattekonto på SKV och stämmer 2518 mot vad som faktiskt har skett i verkligheten? Ja i så fall kan du göra den bokningen tänker jag. Det är också viktigt att du i så fall inte har hunnit ångra matchningen i första steget du fick av mig ovan.
Trevlig helg! /Tinna
... Visa mer
2021-02-23
14:02
1Gilla
Hejsan!
Jag har kikat lite på detta och det finns vissa skyldigheter till att lämna in preliminär inkomstdeklaration, tänker att det är detta Annica bland annat syftar på. Lägger in informationen nedan så tror och hoppas jag det känns klarare, detta är information hämtad från vårt skrivna hjälpavsnitt Blankett SKV-4314-20 - Skatteverkets upplysningar från programmet Visma Skatt.
Ha en fin dag!
/My
... Visa mer
2020-12-07
14:15
1Gilla
Hej! Man kan göra lite olika här. Om det är så att det ligger 12 preliminärskatter på konto 2518 avseende 2019 så bör dessa krediteras. Sen om du har löneskatt från 2019 så ligger det troligtvis på konto 2514 så den får debiteras. Skatten på resultatet borde ha bokats på konto 2510 så det får också debiteras. Så när du är klar borde konto 2510+2514 vara 0. Konto 2518 borde endast ha prelskatter betalda februari-november (10 månader) om allt gjorts rätt. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-05-15
19:16
2 Gillar
6590 Övriga tjänster verkar vara ett lämpligt konto för dessa kostnader.
... Visa mer
2020-03-19
10:09
2 Gillar
Tack AnnicaL! Lade in anskaffningsvärdet under inköp. Och efter att sedan ha tryckt på spara så såg det helt korrekt ut. Hade nog bara missat att trycka på spara. Då ser siffrorna lite annorlunda ut.😊😊
... Visa mer
2020-01-17
17:08
Hej, Jag har bokat om fg. års resultat så som jag brukar dvs. D 2099 och K 2091. Själva utdelningen TROR jag skall bokas så här: D 2091 K 2898 D 2898 K 1930 Eller kan man hoppa över 2898 och direkt boka: D 2091 K 1930
... Visa mer
2019-02-02
16:20
2 Gillar
Om du använder 2012 på det sättet att du där har skattekontot, vilket rätt många gör vet dock inte vad ditt program tycker, så skall du låta 2012 vara då det isf bör innehålla saldot för skattekontot. Men annars så skall allt nollas upp mot 2010, precis som Mikael skriver. Lycka till!
... Visa mer
2018-01-19
15:02
1Gilla
En överföring till skattekontot bokförs som Laila skriver ovan: 1930 Kredit 1630 debet Du bokför det belopp som faktiskt överförs, så om du väljer att överföra en mindre del bokför du bara det belopp som faktiskt överförs.
... Visa mer
2018-01-09
13:33
1Gilla
Hej! Det låter precis som du säger att du missat steget att bokföra 2650 och 1630. Jag tänker att du bör göra en verifikation för de 1374kr som du missat att bokföra på datum i februari 2017. Bokför då 1630 D och 2650 K. Du skapar sedan en separat verifikation för de 496kr som avser momsen för 2017. Här ser du hur man hanterar moms i eEkonomi. Här ser du hur du hanterar ditt skattekonto i eEkonomi. Ha det fint! Moa
... Visa mer
2018-01-04
13:02
1Gilla
Blir så när den beräknade och redovisade momsen inte stämmer överens med omsättningen. Momskollen utförs per verifikation och det innebär att både originalet och ändringen får ett felmeddelande eftersom moms och omsättning inte stämmer överens. Momskollen är ju bara till för din egen skull så om du kontrollräknar manuellt Oms.*moms och det stämmer så behöver du inte bry dig om varningen.
... Visa mer
2017-03-15
09:48
2 Gillar
Hej, Du skall bokföra särskild löneskatt på pensionen med 24,26. Exempel på bokföring om pensionsbeloppet är på 10,000:- Beräknad upplupen särskild löneskatt Debet 7533 Särskild löneskatt på pensionskostnader 2,426:- Kredit 2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader 2,426:-
... Visa mer
2016-01-18
08:45
1Gilla
Hej, De kostnader som bokförs på 4xxx-konton är normalt sådana som genererar en intäkt i bolaget. 4600 främmande tjänster är t ex om du renoverar köket hos någon och tar in en rörmokare utifrån för att fixa rören så bokför du hans kostnader på 4600. Hälso- och sjukvård bokförs normalt på 7620. //Tina
... Visa mer
2016-01-11
17:23
1Gilla
Rätt, rätt, rätt jätterätt! MVH Kenneth
... Visa mer