2024-09-13
14:28
Tusen tack! /Isabella
... Visa mer
2024-09-11
08:41
Hej! Jag har en följdfråga. När kunderna betalar donationerna får jag in dem på mitt PayPal-konto och ser saldot där. Därifrån kan jag sedan göra en utbetalning till mitt företagskonto för att få pengarna. När jag gör det drar PayPal en avgift, så jag får lite mindre pengar än vad som faktiskt donerats. Ska jag bokföra både transaktionen kund-till-mitt-PayPal-konto, eller bara utbetalningen som jag gör från PayPal till mitt företagskonto? Vilket/vilka bokföringsdatum ska jag välja? Jag kan ju bestämma själv vilken dag jag gör utbetalningen. Avgiften har jag bokfört som bankkostnader på konto 6570. Är det rätt? Mvh, Isabella
... Visa mer
2024-05-08
15:49
Hej, Tack. Det är till privatpersoner. Hur bokför jag det då? Vi kan säga att en donation är på 200 kr som exempel. Mvh Isabella
... Visa mer
2024-05-01
20:36
Hej, Tack! Jag skulle tro att de ser donationerna som ersättning för utförd tjänst, men ska höra med dem. Om det är så - hur bokför jag då? Med vänlig hälsning, Isabella
... Visa mer
2024-04-25
12:43
Hej, Jag planerar att erbjuda vissa tjänster gratis online via Zoom med möjligheten för kunderna att donera valfritt belopp till mig för användandet av dessa via PayPal. Hur gör jag med moms och bokföring av detta? Jag har enskild firma och arbetar från Sverige. De flesta kunder bör befinna sig i Sverige men inte nödvändigtvis alla. Jag kommer inte att få tillgång från uppgifter från dem eftersom jag inte fakturerar något utan bara tar emot betalningar. Spelar det någon roll i sammanhanget? Tacksam för hjälp!
... Visa mer
2023-04-25
12:45
Tack för svar. Det känns ju klart enklast och smidigast, men när jag ska göra detta står det att jag då bryter mot bokföringslagen. Jag har letat runt, och det jag kan hitta är exempel på fel som upptäckts efter att momsdeklarationen skickats in. Ingen stans kan jag hitta att det skulle vara ok att låsa upp en låst period för att korrigera fel som upptäckts efter låsningen, men det känns ju samtidigt orimligt att behöva skicka in en felaktig deklaration för att sedan skicka in en korrigerad. Och hur skulle jag göra det i bokföringsprogrammet?
... Visa mer
2023-04-23
16:06
Hej, Jag har enskild firma och kalenderår som räkenskapsår. Momsredovisningen och årets resultat är bokfört 31/12-22 och bokföringen är låst för räkenskapsåret 2022. När jag nu tänkte lämna in momsdeklarationen till SKV fick jag ett felmeddelande om att den utgående momsen inte stämde överens med omsättningen. Efter att ha gått igenom bokföringen har jag hittat felen och gjort en korrigeringsverifikation som jag bokfört den 31/12. När jag nu försöker ångra den bokförda momsredovisningen för att skapa en ny som är rätt får jag upp ett felmeddelande om att den inte går att ångra eftersom bokföringsperioden är låst. Hur gör jag för att få bort den felaktiga momsredovisningen och göra en ny som jag kan skicka in till SKV? Mvh, Isabella
... Visa mer
2022-12-07
10:47
Hej, Jag skriver i denna tråd då min situation är liknande den ovan. Jag anordnar yogaretreat och fakturerar deltagarna/mina kunder för retreatet som ett paket som inkluderar yoga, kost, logi etc. (i förskott). Efter retreatet får jag sedan en faktura från anläggningen vi varit på för kost & logi för retreatet/deltagarna. Blir det rätt om jag bokför kostnaden för kost & logi på konto 4600? Jag har hittills bokfört intäkterna för retreat från mina kunder på konto 3042 (kost & logi-delen) och 3043 (yoga-delen), och momsen på 2621 (kost & logi-delen) och 2631 (yoga-delen), men efter att ha läst i forumet nu så blir jag osäker på om det är rätt, eller om jag behöver ändra dessa verifikationer så att de hamnar på konto 3590 i stället? Om jag måste det är jag tacksam för hjälp med hur jag bokför om detta. Tack på förhand! Mvh Isabella
... Visa mer
2022-02-08
12:43
Hej, Jag betalade en deposition på 5 000 kr (ex 12 % moms) i dec-21 efter att ha fått en faktura på beloppet av min leverantör. Depositionen avser en tjänst som leverantören förväntas utföra i slutet av -22. Om jag avbokar tjänsten senast i mitten av -22 får jag tillbaka depositionen. Om inte och tjänsten levereras som planerat i dec-22 dras depositionsbeloppet av från den slutliga kostnaden för tjänsten som är högre. Jag har bokfört depositionen på konto 1684. Nu ska jag göra årsbokslut och undrar om jag behöver göra något ytterligare med detta i bokföringen. Ska jag boka om depositionen till något annat konto, eller periodisera beloppet?nJag har enskild firma och tillämpas kontantprincipen. Tacksam för hjälp! Hälsn. Isabella
... Visa mer