torsdag
Hej, hur ska bokföras detta leverantörsfaktura för webhotel som betalas i förskott för 6 månader. Pengarna kommer dras från företagskontot. Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-04-16
14:32
Hejsan, Har jag bokfört rätt mobilabonnemang fakturan fast det är perioden från 12:e mars - 30 april ? Bifogar bilder på fakturan samt hur har jag bokfört detta. 2) Hur ska bokföra förskott betalning av ansvar försäkrings fakturan som bifogar en bild här ? Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-04-13
17:44
Hej, Hur ska bokföras detta faktura av mobilköp. Det är betalt samma dag med företagskonto. På andra sidan av fakturan finns ett pakaet rabatt -99 kr. Tack för hjälpen. Mvh, Ervis
... Visa mer
2025-04-03
16:03
Hejsan, Fick ett förfrågan om ett organisationsstruktur frå banken som ville ha ett bestyrkt kopia från originalen. Blev tvungen att gå två gånger till advokaten p.g.a. de acepterade inte det första dokumentet och i slutändan fick detta fakturan från Advokaten. Hur skulle jag bokföra detta? Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-04-02
13:32
Hej, Jajamän helt rätt det du säger.... 😞 Har ändrad och rättat inlämnad deklarationen hos Skatteverket också. Tack snälla. Hälsningar, Ervis
... Visa mer
2025-04-02
09:40
Hej, Jag fick idag två fakturor från Visma SPCS med datum 31 mars 2025 men jag var för snabbt att redovisa momsen för kvartalen, t.o.m deklarerade filen till skatteverket. Vad ska jag göra i detta fallet? Vilket datum ska jag bokföra båda fakturorna? Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-04-01
08:35
Hej, Jajamän du har helt rätt. Hade råkat skriva fel men det är tydligt. Tack så mycket för hjälpen. Hälsningar, Ervis
... Visa mer
2025-03-31
18:31
Om jag förstod rätt blir det, Första datumet 28e mars. 1930 kredit 1876.16 kr 2999 Debit 1876.16 kr Därefter när pengarna kommer in t.ex 3e april: 1930 Kredit 1880 kr 2999 Debit 1876.16 kr 8330 Debit 3.94 kr Är det så du menar?! Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-03-31
16:02
Blev debiterad felaktig i Fredags på företagskontot på ett subscription som inte fans, något fel hos leverantören. De drog 187.49 USD mottsavarande 1876.16 kr. Fakturan jag fick i fredags är som detta som jag bifogar. Idag kontaktades jag supporten och de sa att hade hänt nånting i systemet. De har Påbörjat ett återbetalning på hela beloppet på 187.49k USD. Hur ska jag bokföra båda händelser, felaktiga debiteringen i Fredags 28e mars 2025 och återbetalningen när pengarna ska in på konto. Det kommer vara säkert nån kurs diff också. Tack snälla.
... Visa mer
2025-03-31
10:21
Hej Joachim, Jätte snällt av dig och tack för hela supporten. Bara ett sista frågan här, när man kör ett sånt betalning och skappar ett verifikat via bokföringshändelse eller kassa och bankhändelser, måste man spara nånting som underlag? Jag tänkte kan koppla nån printscreen som bild underlag med debiterad preliminärskatt eller behövs det inte? Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-03-30
22:14
Hejsan, Behöver liten hjälp och förklaring med detta: Ny startad AB ser såhär på skattekontot: 2025-04-14 Debiterad Preliminärskatt -6180. Förklaring: Det finns bankkoppling och skattekonto koppling med Visma. Mina frågor är: Ska företaget betala in pengar innan 2025-04-14 6180kr på skattekonto? Hur görs betalningen när det finns bankkopling och skattekonto koppling? Skickar man en utbetalning på skattekonto bankgiro med ocr eller hur? Kan man skicka betalning direkt från Visma till banken ? Hur ska alla steg bokföras här? Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-03-24
17:23
Har fått detta faktura från McAffe i Irland där det står mitt företagets VAT nummer m.m... Hur ska jag bokföra rabaten här samt momsen, är det ej avdragsill moms eller hur? Tack.
... Visa mer
2025-03-17
12:01
Nu kommer lite mer info från kunden, De har fått på Sparkonto 1 samma dag som aktiekapitalet om 25000 kr har suttit in en bank intyg på 625kr (inga bank avgifter på 1250 kr), så undrar jag om bank intyget ska jag bokföra på samma konto som ovan 6570 istället för 1250 kr blir det 625kr där? Det andra som har skett 12 mars har företagsledaren överfört frå sparkonto 1 (aktiekapitalet 24.375kr) , 20.000kr till företagskontot 1930. beloppet som finns kvar på sparkonto 1 idagsläget är 4375kr. ska jag bokföra detta som 1941 Debet 20000 kr och 1930 Kredit 20000 kr, vad händer med kontot 2081? Företaget har använd några hundra lappar för betalning av förbrukningsmaterialer. Tack//
... Visa mer
2025-03-16
18:54
Hej, Ett nytt bildad AB har ett företagskonto som har delats ut plusgiro samt bank-giro nummer. Förutom detta har företaget skapat två till bankkonto där det står Sparkonto företag och der det finns aktiekapitalet men inte hella värdet av 25.000 kr men 23.750kr nånting. Jag antar att det är nån bank avgift som har dragits i samband med betalning av aktiekapitalet. Därefter finns en tredje bankkonto som står sparkonto företag med 0 kronor i sig. Alla konto har olika bankkonto nummer. Jag funderar om jag ska öppna i Visma båda Sparkonto Företag med respektiv kontonummer förutom företagskontot som sk vara kopplad till 1930, samt vilka underkonto kan jag använda för varsin av sparkontona samt hur skulle jag bokföra aktiekapitalet och det möjliga bank avgiften som har dragits från banken? Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-03-02
17:39
Hej, Samt att här gäller när enskildfirman har separat företagskonto från det privata eller hur? Har man ett och samma konto ska man inte bikföra alls skatten, samma som vid preliminärt skatt eller hur?! Tack snälla.
... Visa mer
2025-03-02
17:37
Hej Joachim, Tack för alla svar. Då på punkt 2) Bokföra betalning av F-Skatt för AB stämmer eller hur? Vi änvänder dessa konto?: 1630 Kredit (Skattekontot) 2510 Debet (Skatteskulder) och detta sker efter årsredovisning är klart och skatteverket dra pengarna från skattekontot efter skatten har beräknats för resultaten (vinsten)? Tack snälla.
... Visa mer
2025-03-01
19:59
Hej Joachim, Vid åretsslut när man ska göra inventering och sedan bokför 31 december 2025 t.ex. om vi säger lagret överstiger 5000 kr: 1460 Debet 4960 Kredit Med andra ord är värdet som finns kvar på kontot 4056 (inventariet som vi ska göra) som kommer att bokas vid åretsslut eller hur? En gång till detta som är liten oklart för mig här är att om vi på en faktura köper 15 st olika artiklar, och vi bara bokför hela summan på 4056, behöver vi inte bokföra ett lager att vissa vad som finns i företaget, t.ex eller räcker sedan med att skapa försäljningsfakturan och på ett rad att beskriva vilket bildel det gäller t.ex...?! Vid inventering finns det nån särskild regel som man måste ha koll, angående dokumentation på ett AB, eller det är företaget som fastställer värdet på inventariet och sedan gör bokföringen 31 december om det översiger 5000 kr? Det kommer bli svårt att ha koll på inventariet sedan för att samma produkter t.ex vid olika tidspunkter kan köpas med olika priser, och hur vett vi att det stabilisator t.ex. som vi har kvar är från x fakturan som har kostat 500 kr och inte från det andra som har kostat 1200 kr.... Hoppas du förstår vad jag menar... Jag har detta liten komplicerad. Tack snälla.
... Visa mer
2025-03-01
18:34
Hej Joachim, Hade du tålamod att förklara en bit här... 1) Jag läste liten igenom svaren och såg det här att '' om du använder något av våra boksluts/deklarationssystem så behöver du inte bokföra upp årets skattekostnad (endast Aktiebolag) eller årets resultat (Både AB och Enskild firma). '' Detta betyder att jag behöver bokföra upp årets skattekostnad för Enskild firma. Kan du förklara liten vad och hur ska bokföras, vid vilken tidpunkt? 2) Samt detta : Bokföra betalning av F-Skatt. Vid vilken tidpunkt sker detta och konteringen för detta när skatteverket dra pengarna från skattekontot är: 1630 Kredit (Skattekontot) 2510 Debet (Skatteskulder) Vad betydär och vid vilka tidpunkter samt används det samma konto för båda AB och Enskild firma ? Tack så mycket.
... Visa mer
2025-02-28
09:50
Hej Joachim, Då när varorna köps och betalas direkt samma dag då kommer inga valuta diff. Angående detta med lagret på frågan 3, vi gör detta justeringen vid åretsslut när vi gör ett inventering, men när vi köper varorna bokför vi bara på konto 4056 ? Om vi säger att vi köper 1) motor olja, 2) 1 låda skruvar, 3) bussningar, 4) 4 st stödämpare... Sedan ska jag sälja de till kunden som kommer t.ex. att byta ut stödämpare och de ska nämnas i fakturan, 4st stödämpare om jag vid inköp har inte bokfört nån lager , vart i från ska jag dra de och sälja till kunden ?? Tack snälla
... Visa mer
2025-02-28
08:34
Hej Joachim, Det första biten av puseln är tydligt men om vi säger att priserna är i euro men företaget betalar från bankkontot i svenska kronor, hur skulle detta se ut med valuta kursen, vid inköp och försäljnin efteråt till slutkunden efter bil reparation? Angående det 3e frågan som jag har lagt: 3)Ska man ha de i lager, ska bokföra de som lagervara, hur gör man detta? Sedan sker försäljningen till kund i Sverige som kommer vara privat personer... Fakturering av tjänsten är tydligt ......
... Visa mer