2025-02-04
11:10
1Gilla
Hej,
Om det inte beslutats om utdelning eller ingen avsättning till periodiseringsfond gjorts är det enbart föregående års resultat samt årets resultat som behöver omföras.
Saldot på konto 2099 omförs till konto 2098 Föregående års vinst/förlust första dagen i det nya räkenskapsåret. Efter bolagsstämman omförs saldot på konto 2098 till konto 2091 Balanserat resultat (om utdelning var aktuellt så bokförs det beloppet på 2898).
Är osäker på vad du menar med "balanserat resultat från 2023". Om du menar att resultatet för 2023 ligger kvar på konto 2098 bör det omföras till konto 2091.
Här kan du läsa mer om detta: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-foregaende-ars-resultat/ta-p/176754
Önskar dig en fin dag!
Pamela
... Visa mer
2025-01-29
22:56
Hej Du kan bokföra om det mellan konto 3740 och 8350 Om jag tänker rätt eftersom du avrundat det nedåt så blir det 8350 Debet 0,42 3740 Kredit 0,42 Joachim
... Visa mer
2025-01-24
11:41
1Gilla
Tack Tina, jag ringer supporten. Trevlig helg! /AB Konsult
... Visa mer
2025-01-08
08:22
Hej @AB Konsult
Tack för att du hörde av dig och meddelade oss om problemet med att klistra in enstaka banktransaktioner i "kassa- och bankhändelser". Jag har dessvärre ingen information om att det ska vara några pågående störningar som påverkar detta just nu.
Om du fortfarande upplever det här problemet vore det bästa att kontakta vår support. De kan hjälpa dig att felsöka och se vad som kan vara orsaken till att det inte fungerar som det ska. Vi hjälper dig gärna i den kanalen istället.
... Visa mer
2025-01-03
14:26
1Gilla
Härligt att det var till hjälp. God fortsättning.
... Visa mer
2024-09-05
19:19
Hej Roffakab Tack för din input. Har hittat en tråd med tydligt beskrivning av bokföringens olika steg Bokföra utdelning? Så bokför du aktieutdelning - Visma (vismaspcs.se) 😉 Vänligen AB Konsult
... Visa mer
2024-08-13
09:02
1Gilla
Hej Härligt att beskrivningen var till nytta och att du nu har ett arbetssätt att använda för liknande ärenden i fortsättningen. Ha en fin avslutning på sommaren och tveka inte att återkomma om fler funderingar skulle uppstå. /Joachim
... Visa mer
2024-07-16
19:52
Okej, men det funkar ändå bra med bara från företagskonto. Tack för hjälpen. //AB Konsult.
... Visa mer
2024-07-03
14:31
Tack för hjälpen!
... Visa mer
2024-07-03
09:07
Hej Enda sättet att kontrollera detta är att stämma av 2510 samt kontrollera att allt som skett på skattekontot från skatteverket har bokförts. /Joachim
... Visa mer
2024-06-03
13:14
Då vet jag det. Tusen tack för hjälpen! //AB Konsult
... Visa mer
2024-05-17
09:59
1Gilla
Hej @AB Konsult
Menar du mot vilket bokföringskonto? Det ser du under Inställningar - Artikelkontering - Välj aktuell kontering - Redigera.
I programmet finns artikelkonteringar som vi har skapat, som är standard och det gäller exempelvis expeditionsavgift. Inne på dessa artikelkonteringar kommer du se att det står "Ej redigerbar standardpost" på sort. Dessa kommer du alltså inte att kunna ändra. För att själv kunna lägga till de konton du önskar behöver du skapa en egen artikelkontering. Läs mer i stycket Lägg till ny artikelkontering. De konton som kommer upp att välja när du skapar en ny är styrda av vilken momskod du har på dina bokföringskonton.
Tänkte även tipsa dig om att inne i Visma eEkonomi kan du numera ställa din fråga till vår AI-assisten. Du hittar funktionen i *högermenyn enligt bilden nedan. Det kan vara en bra komplement om du arbetar utanför våra kontorstider.
* Bild och plats korrigerad av moderator
Trevlig helg!
/Tinna
... Visa mer
2024-05-17
09:40
1Gilla
Hej @AB Konsult
Genom att använda funktionen Ångra faktura på en kundfaktura som ska krediteras sparar du mycket tid. Med denna åtgärd skapar Visma eEkonomi Smart en rättningsverifikation som krediterar den felaktiga fakturan och kvittar de båda mot varandra. Du behöver inte göra någon ytterligare åtgärd alls förutom att eventuellt skapa en ny faktura med korrekta kunduppgifter.
Om du vill göra en tillfällig ändring av till exempel post- eller leveransadressen gör du det direkt via det aktuella dokumentet genom att klicka på kunden i fältet Kund inne på en faktura. Denna ändring påverkar endast det aktuella dokumentet. Om du vill att ändringen ska vara permanent måste du göra enligt ovan, via Försäljning - Kunder.
Mer om detta finns beskrivet i hjälpavsnittet Redigera kunduppgifter
Ha en fin dag
/Tinna
... Visa mer
2024-05-08
09:07
Hej @AB Konsult
Utan att veta exakt vad du har gjort så känns det som om du kan ha laddat ner lönespecifikationsmallen som är i pdf-format från vår hemsida och sedan försökt ladda upp den som bildunderlag i Visma eEkonomi? Stämmer det? Så är inte tanken att du ska göra utan mallen är något du använder utanför själva Visma eEkonomi, för att skapa en enkel lönespecifikation.
Vad ska det stå i fältet "Nettoersättning" och "Nettoavdrag"? I fältet Nettoersättning fyller du i när den anställde exempelvis haft utlägg som i sin helhet är en kostnad för företaget, t.ex. inköp av fika eller material. Ett nettoavdrag dras direkt från nettolönen och innebär att den anställde betalar arbetsgivaren med sin beskattade lön.
Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen och vill du ha ytterligare hjälp eller förenkla för dig själv så rekommenderar jag att du kikar på vår lönetjänst Lön Direkt eller vårt webbaserade löneprogram Visma Lön Smart.
Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver.
/Tinna
... Visa mer
2024-04-25
08:46
1Gilla
Hej Att det tillkommit en rad med 2650 är mest trooligt korrekt eftersom man har en skuld eller fordran för moms in i det nya året. Momsen betalas alltid i efterskott så den bör regleras genom en dragning från skattekontot i 2024. Så hade du moms att betala in i den sista av dina momsrapporter så låter det helt korrekt att du har med dig ett negativt belopp in på 2650. Det är enbart balansrapporten som skall ha en ingående balans. Resultatrapporten börjar man alltid om på från noll i varje nytt år. /Joachim
... Visa mer