Hej!
Jag har precis fått igång den automatiska kopplingen mellan SEB och Visma. Tidigare har jag alltid gått in i appen och registrerat betalningen på datumet den gått från banken, och ovan med bankkopplingen så gjorde jag det även nu. Så nu sitter jag med fler omatchade bankhändelser på själva utbetalningarna på leverantörsfakturorna och vet inte hur jag ska matcha bort dessa.
Någon som vet hur jag ska gå tillväga?
Hej @Fd medlem!
Jag har kikat på detta och tror faktiskt att det just i den här situationen är bäst att du ringer in till våra kollegor på supporten så att de kan hjälpa dig kika på detta i realtid. Baserat på hur det ser ut i ditt program så finns det lite olika lösningar du kan ta för att åtgärda detta, med en del olika steg.
De kan även ge dig lite tips och tricks kring hur du arbetar med bankkopplingen på bästa sätt i VIsma eEkonomi så fråga dem mer än gärna om det om du skulle vilja ha lite mer information kring det.
Hoppas detta hjälpte dig, du får gärna återkoppla här i tråden hur det har gått för dig!
/Agnes
Hej!
När bankkopplingen är igång så kan du inte längre boka av betalningen direkt från fakturan utan du ska alltid gå via kassa- och bankhändelser och bokföra därifrån. Troligen har du nu valt att fakturorna är betalda från kontantkassan istället då det är detta alternativ som dyker upp istället för banken. För att ångra dessa så går du till Kassa- och bankhändelser. Välj Periodens händelser och kassakontot. Ligger betalningarna där? Om de gör det så ångrar du raderna en och en och raderar sedan raden. Därefter byter du till företagskontot igen och ej bokförda händelser. Nu kan du matcha transaktionerna mot rätt faktura och nu är det nog en del grönmarkerat dessutom 🙂
Mvh
Lovisa
Tack för svar! Du har rätt i att dessa hamnat på kassakontot!
Det gick jättebra att göra som du beskrev, på alla utom den jag försökte lösa själv innan.
Den går inte att ångra matchningen på alls. Jag försökte göra en korrigering på den under verifikationerna och gissar att det nu ligger "i vägen" för den enkla hanteringen du föreslog.
Hej!
Om du gjort en korrigeringsverifikation så går det tyvärr inte längre att ångra den. Lös de som gick att fixa enligt min instruktion.
Den som inte gick att fixa men som du korrigerat manuellt gissar jag nu att du har en diff på konto 2440? Isf kan du bokföra den riktiga bankhändelsen mot konto 2440 så borde allt lösa sig.
Mvh
Lovisa
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.