Jag har en leverantörsfaktura från 2013 där något har blivit fel. Bokfört belopp är 627:- men betalt belopp är 687:-. Eftersom faktura är såpass gammal och ligger i utbetalningsarkivet kan jag inte göra någon betalning av fakturan och boka bort den på det sättet. Däremot ligger den fortfarande kvar i leverantörsreskontran. Hur får jag bort den?
Löst! Gå till lösning.
Hej Emma,
Prova att du gör såhär: Gå in under Inköp - Leverantörsfakturor - klicka in på den aktuella fakturan och fliken Betalningar. Tänker att du säkert har ett belopp i rutan saldo och du kan nu välja Ändra betalstatus för att göra din betalning. Såhär får du hantera fakturor som inte längre finns under Betalningar - Utbetalningar. Fungerar inte min lösning vill jag att du återkommer till mig eller om du kontaktar supporten så får vi titta på det.
Ha en fin dag!
/Tinna
Ursäkta sent svar! Jag har inte varit inne i supporten. Nu är jag inne på leverantörsfakturan och spårning men jag känner inte igen mig i det du beskriver, jag hittar ingen saldoruta. Jag har Visma Administration 2000.
I Leverantörsfakturor, fliken 2: Betalningar, ser du kanske beloppet?
Går du sedan till Betalningar -> Utbetalningar kanske du ser fakturan där?
Markera i så fall fakturan med en bock i kanten och klicka på "ändra betalstatus" längst upp.
Kan det vara något?
Mvh Lena
Nu har jag hittat vad du menar. Men då kommer jag få en diff på 60kr någonstans i bokföringen. Men jag löser nog det på något sätt, får tänka ut hur!
Ja, du lär ha en diff någonstans.
Nu när du fått fakturan betalad och väck ifrån reskontran, kan du göra så här:
Vad som hänt nu, är att du: A) först fick bort diffen i reskontran (du gjorde en betalning under Betalningar) och sedan: B) har du raderat bort det överbetalda du gjorde för en tid sedan.
Vad du behöver göra sedan är att (jag gissar här) gå in på nya verifikatet som skapades när du betalade under Betalningar) för att byta datum där så det stämmer med datum i reskontran och på bankkontot.
Då borde det blir sätt sedan!
Lycka till!
Mvh Lena
Hej Lena
Återigen så är leverantörsfakturan från 2013 så jag kan och ska inte justera en diff på det bokföringsåret. Men jag hittade rutan som Tinna menade och har gjort en direktbetalning. Diffen som nu uppstod var i motkontot, i det här fallet kassan, men jag har bokat bort denna diffen nu på dagens datum dvs. samma datum som den nya direktbetalningen av diffen är bokförd mot så problemet är löst.
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.