Fick in en kreditfaktura och får uppmaning om att jag bör kontrollera om den ska kopplas mot någon befintlig faktura (kommer inte ihåg exakt hur varningen formulerades).
Vad exakt är det jag förväntas göra (och hur)?
Originalfakturan är inläst sedan tidigare, men någon koppling funkade tydligen inte automatiskt.
Hur är det direkt viktigt att göra en koppling dem emellan och hur skulle det gå till?
Hittade inga alternativ i menybilden Inläsning Underlag innan jag, trots varningen, läste in den...och hittar inget i menyn Leverantörsfakturor för ändamålet nu efteråt.
Är det någon automatisk grej jag går miste om, eller vad är annars problemet med att som vanligt använda "Kvitta debet mot kredit" alternativt bara markera båda som betalda i Utbetalningar (det var 100% kreditering av ursprungsfakturan)?