
Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-09
13:53
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-09
13:53
Bokföra första förhöjda avgift-periodisering
Hej
Jag försöker bokföra första förhöjda avg. på en av våra leasingbilar.
2440: 30 000 kr
2641: 7500 kr
Totalt: 37500 kr
Jag har bokfört enligt nedan:
2440 K 30 000 kr
2641 D 3750 kr
1720 😧 33750 kr
Detta är väl korrekt?
Sedan väljer jag att periodisera detta på 36 månader.
Konto: 1720 D motkonto 5615 K på 937,50 kr Stämmer detta?
Jag kan inte få till 5615 D och sedan 1720 K. Det är väl egentligen det som är korrekt?
Behöver verkligen hjälp, tacksam för den hjälpen jag får!
Svara
28 SVAR 28
2019-10-10
07:46
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
07:46
Du bör lägga 5615 i stället för 1720 i konteringen, sedan periodisera beloppet på 5615 och då ange 1720 som periodiseringskonto. Tror det blir rätt då 😉
/Annica
/Annica
Svara

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-10
07:46
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
07:46
Korrigering av kontering
Kredit 2440 37500
Debet 2641 7500
Debet 1720 30000
Mikael
Kredit 2440 37500
Debet 2641 7500
Debet 1720 30000
Mikael

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-10
07:48
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
07:48
ajaj
Fel av mig, för bråttom, bortse från svaret
Mikael
Fel av mig, för bråttom, bortse från svaret
Mikael

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-10
07:50
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
07:50
Kredit 2440 37 500
Debet 2641 3 750
Debet 1720 33 750
ska det vara
Mikael
Debet 2641 3 750
Debet 1720 33 750
ska det vara
Mikael
2019-10-10
08:50
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
08:50
Beror på vad det är för bil.
På en pick-up med luftspalt mellan hytt och flak får man lyfta hela momsen.
På en pick-up med luftspalt mellan hytt och flak får man lyfta hela momsen.
2019-10-10
09:00
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
09:00
Det är en servicebil, endast halva momsen
Svara

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-10
07:53
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
07:53
Ja det är rätt tänkt med konteringen Debet 5615, kredit 1720 inte tvärtom.
Manuell kontering om inget annat fungerar
Mikael
Manuell kontering om inget annat fungerar
Mikael

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-10
08:20
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
08:20
Hej Mikael,
Jätte tack för ditt svar.
Jag kunde inte ändra så att 937,50 kr hamnar på 5615 D.
Får upp ett meddelande att 5615 är ett kostnadskonto 😕 märkligt.
Kan den komma att ändras? när man bokför periodiseringen?
Jätte tack för ditt svar.
Jag kunde inte ändra så att 937,50 kr hamnar på 5615 D.
Får upp ett meddelande att 5615 är ett kostnadskonto 😕 märkligt.
Kan den komma att ändras? när man bokför periodiseringen?

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-10
08:59
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
08:59
Det är en servicebil, endast halva momsen
2019-10-10
09:06
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
09:06
Hej
Det beror på om du konterar i leverantörsreskontran eller om du konterar en verifikation.
På leverantörsfakturan bokför du kostnadskontot 5615 och periodiserar med ditt periodiseringskonto.
På verifikation blir det tvärtom, bokför 1720 och i periodiseringen kostnadskontot.
Det beror på om du konterar i leverantörsreskontran eller om du konterar en verifikation.
På leverantörsfakturan bokför du kostnadskontot 5615 och periodiserar med ditt periodiseringskonto.
På verifikation blir det tvärtom, bokför 1720 och i periodiseringen kostnadskontot.
Svara

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-10
09:20
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
09:20
Jag klickar mig in på leverantörsfakturor.
Lägger in alla uppgifter om företaget
sedan konterar jag:
2440 K 30 000 kr
2641 D 3750 kr
1720 😧 33750 kr
Sedan klickar jag på periodisering och då vill den att jag ska lägga in ett motkonto då väljer jag 5615.
Då blir konteringen
1720 D 937,50
5615 K 937,50
Menar du att på verifikationsraden när jag lägger in leverantörsfakturan och ska bokföra att jag bokför istället:
2440 K 30 000 kr
2641 D 3750 kr
5615 😧 33750 kr ??
Lägger in alla uppgifter om företaget
sedan konterar jag:
2440 K 30 000 kr
2641 D 3750 kr
1720 😧 33750 kr
Sedan klickar jag på periodisering och då vill den att jag ska lägga in ett motkonto då väljer jag 5615.
Då blir konteringen
1720 D 937,50
5615 K 937,50
Menar du att på verifikationsraden när jag lägger in leverantörsfakturan och ska bokföra att jag bokför istället:
2440 K 30 000 kr
2641 D 3750 kr
5615 😧 33750 kr ??
2019-10-10
09:31
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
09:31
Ja, och när du gör klickar på periodiseringen kommer 1720 att blir motkonto. Den tänker lite bakvänt här men så är det om du en nyare version av Visma.
Svara
2019-10-10
09:53
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
09:53
Jaha okej. Då förstår jag.
Ja, jag har en ny version.
Tack så jätte mycket för hjälpen!
Ja, jag har en ny version.
Tack så jätte mycket för hjälpen!
Svara
2019-10-10
09:59
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
09:59
Jag hoppas att du kan hjälpa mig med en annan fråga. Jag får en samlad faktura på leasingavgifterna som ska betalas på alla våra service bilar. Den är på 9386 kr.
Moms: totalt: 1878 kr
Här vill programmet även periodisera detta.
Hur ska jag göra här?
Moms: totalt: 1878 kr
Här vill programmet även periodisera detta.
Hur ska jag göra här?
2019-10-10
11:21
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
11:21
Gör lika som på den andra, eller menar du att det blir automatiskt? Isf kanske du har gjort någon inställning på kontot i kontoplanen.
2019-10-10
12:45
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
12:45
den totala summan på 9386 kr är från Volvofinans. Antal månader varierar. Så vi får bara en samlad faktura på totalt alla våra bilar.
konto 1720 har jag gjort att den ska känna av om det är något som ska periodiseras. Men jag valde att inte göra det.
Istället har jag bara bokfört i Leverantörsfaktura
2440 K 9386 kr
2641 D 939 kr
5615 😧 8447 kr
konto 1720 har jag gjort att den ska känna av om det är något som ska periodiseras. Men jag valde att inte göra det.
Istället har jag bara bokfört i Leverantörsfaktura
2440 K 9386 kr
2641 D 939 kr
5615 😧 8447 kr
Svara

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-10
11:28
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
11:28
När du bokför den förhöjda avgiften
Kredit 2440 37 500
Debet 2641 3 750
Debet 1720 3 750
kan du inte ha de periodiseringskontering
Debet 1720
Kredit 5615
Den ska vara
Kredit 1720
Debet 5615
men det har du kanske redan observerat
Mikael
Kredit 2440 37 500
Debet 2641 3 750
Debet 1720 3 750
kan du inte ha de periodiseringskontering
Debet 1720
Kredit 5615
Den ska vara
Kredit 1720
Debet 5615
men det har du kanske redan observerat
Mikael
Svara
2019-10-10
12:48
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
12:48
Nu hoppas jag att jag förstod dig rätt.
När jag lägger in leverantörsfakturan och ska bokföra att jag bokför istället:
2440 K 30 000 kr
2641 D 3750 kr
5615 😧 33750 kr ??
Sen klickar jag på periodisering och under Status för: kommande
2019-09-30 så står det
5615 😧 937,5
1720 K: 937,5
Isåfall har det blivit rätt.
När jag lägger in leverantörsfakturan och ska bokföra att jag bokför istället:
2440 K 30 000 kr
2641 D 3750 kr
5615 😧 33750 kr ??
Sen klickar jag på periodisering och under Status för: kommande
2019-09-30 så står det
5615 😧 937,5
1720 K: 937,5
Isåfall har det blivit rätt.
2019-10-10
12:58
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
12:58
Den konteringen går inte ut, ex. moms på 5615 D 26250kr. Resten blir rätt.
2019-10-10
13:31
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-10
13:31
Mina siffror är helt ute och cyklar!
utgående moms är ju: 7500 kr
Momspliktigt belopp: 30 000
Inkl moms: 37 500
Då ska det vara så här:
2440 K: 37500 kr
2641 😧 3750 kr
5615 😧 33750 kr
Periodisering
2019-09-30 så står det
5615 😧 937,5
1720 K: 937,5
Nu bör det stämma?
utgående moms är ju: 7500 kr
Momspliktigt belopp: 30 000
Inkl moms: 37 500
Då ska det vara så här:
2440 K: 37500 kr
2641 😧 3750 kr
5615 😧 33750 kr
Periodisering
2019-09-30 så står det
5615 😧 937,5
1720 K: 937,5
Nu bör det stämma?
