Hej,
Vi har skickat vår första kundfaktura, men jag står lite fast när jag ska bokföra den. Jag har en meny för Leverantörfakturor, men jag förstår inte hur jag bokför kundfakturor. Vi har Visma eEkonomi Bokföring, så har inte skickat fakturan via programmet utan som en pdf.
Ska jag skapa en ny verifikation för fakturan, och så matcha den mot inbetalningen i "Bankhändelser"?
Vänlig hälsning,
Sofia
Löst! Gå till lösning.
Hej
jag skulle behöva få veta vilken bokföringsmetod ni bokför enligt. Det skall hanteras på olika sätt beroende på just vilke metod man bokför enligt.
Så återkom med information om detta så skall jag ge dig en lösning på detta.
/Joachim
Hej,
Måste dubbelkolla detta hos Skatteverket.
Hej igen!
Vi bokför enligt kontantmetoden.
Hej
Du bokör den när du får betalt från kassa och bankhändelser när du bokför enligt kontantmetoden i och med att den bokföringsmetoden innebär att du bokför allt på in eller utbetalningsdatumet.
Under kassa och bankhändelser trycker du på knappen matcha och väljer övrig insättning och egen kontering. Välj sedan ett försäljningskonto som passar vad du har sålt. Visar med ett exempel där du sålt tjänster med 25% moms.
Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.