Hej
jag börjar förbereda mig till att lämna in årsredovisningen men jag började på årsavstämningen som visar att det är fel på leverantörsfakturor .
Det står så här
Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är 3 614,00 kr per 2023-12-31. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 7 212,00 kr. Dessa belopp ska överensstämma.
Om du hittar något som felaktigt bokförts mot 2440 får du skapa en manuell verifikation där du flyttar beloppet från 2440 till rätt konto.
det kan jag inte hitta felet , kan ni hjälpa mig tack
Jag befoga bilder på visma programmet
Hej
Differensen verkar bero på att du både krediterat leverantörsfakturor och korrigerat fakturaverifikationen vilket du antyder i dina bilder.
Beloppen 899+2499+200 = 3 598 och motsvarar den differens du har i avstämningen.
Föreslår att du korrigerar tillbaka ver K2, K? och K5.
Vänliga hälsningar
RoffaK
Hej
Kan du visa mig hur man gör det, snälla
mvh
George
Hej
Jag har gjort som du vill men det var helt fel det utökat kreditet
Hej
Vad har du för saldo på konto 2440 efter justeringarna?
Vänliga hälsningar
RoffaK
Hej
Det var -3614 kr
men när jag korrigerar en av de som är 200 kr då blev saldo -3814 och jag var tvången att korrigera den senaste korrigeraring för att få saldo igen -3614 kr
Hej
Det var korrekt att göra som du gjorde. När du har korrigerat de verifikationerna som @Roffakab föreslagit skall du får ettt saldot på 2440 som är - 7 212 kr
Så gör om korrigeringarna på nytt.
/Joachim
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.