Har betalat ett förskott till en leverantör (sept - 16) som förmodligen konterats fel:
1930 K
1489 D
1650 D (korrigerat till 2641, feb -17)
Detta ska bokas på en faktura i feb-17 med ett större belopp. Hur konterar jag?
Påverkar momskorrigeringen momsdeklarationen för juli-sept -16 eller möjligen jan-mars -17?
Hej,
När du betalade skulle du ha bokat 1480D 1930 K (ingen moms). När du får fakturan bokar K1480
D 2641 samt D aktuellt kostandskonto.
Att den ligger på 1489 över årsskiftet är väl inget problem.
Om du redan bokat momsen återstår då bara K1489 och D kostandskontot.
//Tina
Det finns en del leverantörer som har ger möjlighet att man som kund sätter in en summa pengar och sedan när det genereras fakturor så dras de från prepaid kontot direkt. Exempelvis Sveriges största webbhotell har så. Fördelen är att man inte missar att betala fakturor osv.
Men hur skall man bokföra en sådan inbetalning? Det är ju en ren insättning ( ex moms eller faktura). Sedan får man faktura när ett belopp dras.
Skall jag lägga upp detta som ett bankkonto, 19XX något?
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.