- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hur bokför jag PostNords faktura för varubrev?
Jag har börjat använda PostNords varubrev och har nu fått en faktura och blir osäker vilka konton jag ska använda vid bokföringen av fakturan. Någon som kan hjälpa mig?
Summa exkl moms: 135
totalmoms 33,75
Summa att betala 168,75
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Är detta frakt på varor som du säljer?
I så fall är ett lämplig 4xxx konto du bokför kostnaden på
momsen är 2641, men det anger du ju i rutan moms på Leverantörsfakturan under Inköp
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Ja det är fraktkostnaden från PostNord när för de paket jag skickat till mina kunder. Så det ska inte vara konto 5700 Frakter och transporter då?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej Helen!
Om det är en fraktkostnad som ska räknas med i inköpskostnaden för det du säljer så ska det bokföras på 4XXX. Om inte så går det bra att du bokför det på konto 5700.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Jag blir lite osäker på hur du menar Joanna Norlander. Jag bokför ju frakten som kunden betalar i samband med kundfakturan. Denna samlade fakturan från PostNord är ju för alla frakter jag köpt för en viss period oavsett vad det är jag skickat.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej!
Det jag tror min kollega menade är att om det var fraktkostnaden gällde inköp av varorna så bör de bokföras inom 4XXX kontogruppen, för att visa att varukostnaden ökar. I annat fall så bokför man det mot 5700 kontogruppen. Så om det nu gäller enbart fraktkostnad som är för försäljning av dina varor så använder du 5700 kontogruppen till det.
Ha det fint!
/ Josefine
