Har köpt in material som ska faktureras kund. Hur bokför jag det?
Blir följande rätt?
1930 Debet
4400 Kredit
Hur bokför jag momsen?
Vilken del av transaktionen undrar du över?
Ditt inköp bokför du D4400 D2641 (den ingående momsen) och K1930.
Din faktura till kunden bokförs D1510 (kundfordringar) K3000 (fakturabeloppet exkl moms) och K2611 (den utgående momsen)
fakturan till kunden innehåller även kostnad för arbete och körersättning. Så hur bokför jag det? Gör jag det i efterhand när fakturan är betald? Eftersom det finns mer än enbart materialet som ska faktureras.
Är inte konto 3051 mer rätt än konto 3000??
Hela fakturan till kunden är försäljning och ska krediteras ett 3-konto, ersättning för arbete, material och övriga kostnader.
Om du vill kan du sära på de olika delarna till olika konton genom konteringen av dina olika artiklar, men det är inte nödvändigt. Allt blir omsättning. De kostnader du haft för material och körning ska bokföras på sina egna konton, materialet på ett 4-konto, bilkostnader på ett 56-konto.
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.