Jag hade skapat en kreditfaktura på orginalfakturan i sin helhet och skapat en ny faktura utan moms på samma datum som orginalfakturan och på så sätt korrigerar allting sig rätt i systemet. Vill du bara boka det som en verifikation får du ju boka:
K 1930 (för utbetalningen) D 2611 (för att korrigera momsen)
Dock tror jag ändå det blir fel på momsrapporten om du bara bokar detta, då den ju hämtar informationen från fakturan.