Hej!
Jag använder visma eekonomi och deklaration/årsredovisning och bokför enligt kontantmetoden.
Jag har upptäckt vad jag tror är ett fel i min bokföring från föregående verksamhetsår.
Jag har vid bokslut bokfört en innestående faktura till kund men misstänker att jag gjort detta efter att jag hämtat värden till visma deklaration/årsredovisning, eftersom nettoomsättningen diffar med just en faktura mellan årsredovisning och bokföringen enligt visma eekonomi.
Jag har alltså räkenskapsår 1 bokfört en faktura:
3041 - Försäljn tjänst 25% sv | kredit |
2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% | kredit |
1510 - Kundfordringar | debit |
Sedan i räkenskapsår 2 har jag bokfört när fakturan betalats:
1510 - Kundfordringar | kredit |
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto | debit |
Hur rättar jag detta bäst?
Jag antar att mitt bokslut och årsredovisning är vad som ska anses vara "de rätta" siffrorna. Eftersom försäljningen av tjänst inte kom med i första årets redovisning vill jag därför kreditera detta i andra året, men vad ska jag balansera det mot?