- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Upparbetad men ej fakturerad intäkt - eEkonomi
Hej.
Jag har ett AB och mitt första räkenskapsår tar slut i augusti. Jag gör momsredovisning var 3:e månad. Jag har ett konsultuppdrag som är löpande och den sista dagen i augusti kommer jag skicka en faktura som jag får betalt i september.
Jag hittade följande frågeställning:
https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/2-22-upparbetad-men-ej-fakturerad-inkomst-fylls-inte-i
Om jag förstått det hela rätt så ska jag bokföra enligt följande på bokslutsdagen:
1620 (D) 100 000
3XXX (K) 100 000
Första dagen i september vänder jag på dessa:
1620 (K) 100 000
3XXX (D) 100 000
När fakturan betalas bokför jag som vanligt:
1930 (D) 125 000
3041 (K) 100 000
2611 (K) 25 000
* Har jag förstått det hela rätt?
* Vilket 3XXX-konto kan jag använda mig av? Jag kan inte hitta 3049 som nämns i länken ovan.
/ Magnus
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Detta är beroende vilken momsredovisning du har - Bokslutsmetoden ( kontantredovisning) eller faktureringsmetoden. Har du bokslutsmetod är det rätt har du däremot faktureringsmetoden skall du per 180831 redovisa 1510(D) och 3041(K),2611(k) eftersom du skriver att du skickar fakturan 180831.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Om den faktura du utfärdar sista augusti omfattar allt arbete som nedlagts fram tom 31 augusti (bokslutsdagen) behöver du inte göra så mycket mer. Allt upparbetat arbete är ju fakturerat och intäktsfört.
MVH
Rolf
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Även om du använder Kontantmetoden ska fakturan vara bokförd per bokslutsdagen.
MVH
Rolf
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Tack för era svar. Bra, då använder jag 1510 (D) vid bokslutet och när fakturan betalas i september så gör jag 1520 (K) och 1930 (D).
/ Magnus
