2020-01-22
09:44
1Gilla
När du säljer en inventarie ska du redovisa momsen, men inte någon omsättning eftersom det inte är omsättning av varor. Det innebär att du får en diff när du gör momsredovisningen eftersom momsen du redovisar till Skv blir högre än vad momsen blir om du tar omsättningen x 25 %. I rutan för noteringar skriver du att du sålt en inventarie för xx kr, därav differens på utgående moms. Bokföringsmässigt så ska du nu ta bort inventarien från balansräkningen och bokföra vinsten. Inventarie inköpt för 10 000 kr, avskriven fram till försäljningsdatum 2 000 kr, såld för 12 000 kr + moms Kredit 1220 10 000 Debet 1229 2 000 Debet 1930 15 000 Kredit 2610 3 000 Kredit 3973 4 000 Du kanske har använt andra konton vad gäller 12-kontona, men ovan är ett exempel.
... Visa mer
2020-01-20
13:41
1Gilla
Du låter det ligga kvar på 2440, det är en leverantörsskuld. På 2990 bokför man interima skulder i samband med bokslut, dvs sådana kostnader där fakturan kommer efter årsskiftet, men avser kostnad före årsskiftet.
... Visa mer
2020-01-15
16:11
Hej, Vad synd att du inte fick hjälp med att göra en ordentlig ombildning. Har du avregistrerat den enskilda firman, eller har du momsregistreringen kvar? Du kan skapa en kvittens eller faktura från den enskilda firman till AB. Tänk på att det inte är en omsättning, men att momsen ändå ska stå i ruta 10 på skattedeklarationen. I fältet för upplysning så uppger du att det avser försäljning av inventarie.
... Visa mer
2020-01-14
10:00
1Gilla
Hej, Till såna här upplägg så är det väldigt bra att ta hjälp av sakkunniga för att inte missa något, men här kommer några tips. 1. Starta Holdingbolaget 2. Starta det nya bolaget med Holdingbolaget som 100 % ägare 3. Överlåtelse av ditt nuvarande AB till Holdingbolaget. När det gäller punkt 3 så gissar jag att det är viktigt med ordentliga avtal. När det gäller köpeskillingen för aktierna så är det viktigt att ha koll på hur din K10:a ser ut. Så; mitt förslag är att du kontaktar en revisor som hjälper dig med upplägget. Lycka till! //Carina
... Visa mer
2020-01-13
13:20
Precis. Om du tar ut en resultatrapport för 2020 så kommer du ha din totala fakturering på 3041, men den totala intäkten för perioden kommer att vara reducerad med beloppet som är på 3049
... Visa mer
2020-01-13
13:18
1Gilla
Hej, Öppna i så fall ytterligare ett konto på banken för ditt företag. I redovisningen döper du det kontot till 1940. Enligt baskontoplanen är det Övriga bankkonton, men du kan döpa om kontot till Sparkonto. När du för över pengar till det kontot så krediterar du 1930 och debiterar 1940 //Carina
... Visa mer
2020-01-10
10:06
1Gilla
När det gäller räntan som du får betala för lånet privat så kan du ta ut ränta från ditt bolag under året. Tänk i så fall på att du ska lämna kontrolluppgift från företaget till dig avseende utbetald ränta till dig.
... Visa mer
2020-01-08
11:43
Hej @Fd medlem och TiscEk
Anledningen till inget svar har getts från vår sida är att lösningen tros finnas i CarinaEsps två svar ovan. Läs gärna igenom dem och känns det fortfarande oklart är ni välkomna att återkomma såklart. Då tar vi det en vända till. 🙂
Ha en bra dag!
/My
... Visa mer
2019-12-12
08:55
1Gilla
Uppläggningsavgift och administrativ avgift är ju en kostnad för avbetalningskontraktet. Tycker därför att du kan lägga det på samma konto som räntan. Du konterar all moms på 2641 i samband med att du gör inköpet och bokar upp skulden. När du sen får avierna på delbetalningarna så är det ju endast ränta och amortering. Får du med en aviseringskostnad så lägger du den på samma konto som räntan.
... Visa mer
2019-12-09
16:38
1Gilla
Vi pratar runt 200-300k brutto lönekostnad, så inga hiskliga summor. Tack så mycket för svaren. Jag tror jag reder ut det.
... Visa mer
2019-12-02
09:39
1Gilla
Du lägger in en ny inventarie på konto 1240, avskrivningarna (värdeminskningen) görs i kredit på konto 1249 och i debet på 7834.
... Visa mer
2019-11-28
07:40
1Gilla
Har svarat på liknande/samma fråga i en annan tråd, hänvisar till den https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-biljettforsaljning-har-anlitat-Tickster/m-p/168561#M9753
... Visa mer
2019-11-27
16:07
Grymt! Tack för suveränt detektivarbete 😄 Lär bli en uppdatering i den här tråden när det är dags för momsredovisning i eEkonomi. Stay tuned!
... Visa mer
2019-11-25
08:45
4 Gillar
Du skall fakturera i SEK om det är din redovisningsvaluta och kunden är svensk. Att du betalat i EURO när du köpte in vara saknar betydelse. Du skall även lägga på moms och hantera försäljningen som vilken försäljning som helst, om du säljer den inom Sverige då såklart. Var du köper in vara är ur den aspekten inte viktigt. Om du skulle importerat den från land utanför EU gäller samma sak. Där bör man dock ha koll så att det inte dyker upp någon tullfaktura som man borde tagit med i varukostnaden... Lycka till!
... Visa mer
2019-11-15
15:48
1Gilla
Om det ska bearbetas för att sedan säljas vidare så är det ju en råvara som då bör ligga i lager.
... Visa mer
2019-11-12
19:21
Tack, detta var guld värt. Förstod inte att jag kunde ändra beloppet. Nu förstår jag lite mer. 😀 / Agneta
... Visa mer
2019-11-12
07:50
2 Gillar
Jag hade bokat det mot 6090, övriga försäljningskostnader och även dragit momsen. Eventkostnader brukar vara avdragsgilla.
... Visa mer
2019-11-11
09:56
2 Gillar
Du har fått ett beslut från skatteverket med anledning av den ändrade momsredovisningsperioden, där står det hur du ska hantera det. Det syns även på skatteverkets hemsida när du loggar in under avsnittet - momsredovisning - Mikael
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »