2023-08-29
15:02
Hej! Jag har nyligen börjat använda Lön direkt i Visma e-Ekonomi Pro. Jag undrar om det inte finns något kalendarium kopplat till det?
... Visa mer
2023-07-31
13:04
Hej! Vi har en kostnad för lotteritillstånd. Tillståndet är utfärdat av kommunen. Vilket konto är lämpligt att använda till det?
... Visa mer
2022-10-18
13:38
1Gilla
Hej igen! Tack för ditt svar och du tolkar det rätt. Ja, det är just det som är funderingen, hur jag kan hantera det i löneprogrammet. Personen har sagt upp sig och kommer att sluta sin anställning sista januari men vill ta ut de intjänade semesterdagarna i ledighet innan dess, istället för att få dem utbetalda på slutlönen. Det finns inget i kollektivavtalet som hindrar det och vi som arbetsgivare kan godkänna det för verksamhetens skull.
... Visa mer
2022-10-14
12:12
Vi har en anställd som har sagt upp sig. Personen i fråga vill ta ut all sin semester innan anställningen avslutas, även de dagar hen har tjänat in i år sedan semesterårsavslutet. Jag har kontrollerat med vår arbetsgivarorganisation och det ska vara ok att göra så. Vi använder Visma lön 300 och jag undrar hur jag gör rent praktiskt för att lösa det i löneprogrammet.
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lönehantering
2020-06-15
16:31
Hej! Jag har en följdfråga. Om man har ett minusresultat och inte ska betala någon F-skatt på det, hur gör man då med schablonintäkten? Minskas minusresultatet med den summan då eller redovisar man det separat på deklarationen på något sätt?
... Visa mer
2020-05-12
13:04
Hej! Jag bokför åt en ideell förening som nyligen blivit godkända för ett 90-konto. Jag vet att årsredovisingen ska göras enligt K3 då, men jag undrar hur man gör med den löpande bokföringen. Eftersom gåvorna via 90-kontot behöver särredovisas så undrar jag vilket konto jag ska lägga det på? Är det någon här som vet?
... Visa mer
2020-01-31
16:21
Företaget jobbar med rekrytering och har för ett uppdrag åt kund gjort annonsering åt dem. Fakturan för annonseringen går till vårt företag. Min fråga är hur jag bokför det inköpet, som annonsering eller varuinköp eller något annat? Det känns tokigt att lägga det på annonsering då kostnaden inte tillhör oss egentligen. Kunden betalar ett fast pris till oss för hela arbetet med rekryteringen inkl annonsering.
... Visa mer
2020-01-20
13:19
Hej! Har en fråga kring 2440 vid bokslut. Har leverantörsfakturor som kommit in i december. Kostnaden avser december och fakturan ska betalas i januari. Låter jag det ligga kvar på 2440 eller ska det flyttas till 2990?
... Visa mer
2020-01-17
13:23
Tack, då förstår jag hur det hänger ihop 🙂
... Visa mer
2020-01-15
16:46
Vi gjorde en avsättning till periodiseringsfond vid bokslutet 2018. I år vill jag återföra den och funderar lite över hur jag ska bokföra återföringen. Som jag förstått det så är det som följer: Vid återföring av avsättningar till periodiseringsfond som gjorts vid beskattningsår som börjar före 1 januari 2019 (då bolagsskatten är 22%) ska beloppet multipliceras 103%. Avsättningen som gjordes var på 32 164 kr, på konto 2128. Multipliceras det med 103 % så blir summan 33 129 kr. Hur bokför jag den överskjutande delen på 965 kr?
... Visa mer
2020-01-15
12:45
Hej! En följdfråga. Ska man inte göra något åt 2440, leverantörsskulder, eller ska totalsumman på fakturan/fakturorna ligga kvar där vid bokslutet?
... Visa mer
2019-10-22
14:11
Ja, det är där jag inte hänger med riktigt eftersom man flyttar 2099 till 2091. Går man alltså in och tittar på 2099 på förgående år för att kvitta det i deklarationen? Gör man inget i själva bokföringen när man kvittar förlusten mot vinsten aktuellt år? Har aldrig gjort det själv men det blir förmodligen aktuellt i år.
... Visa mer
2019-10-22
10:55
Hej! Jag blir lite konfunderad. Ska man inte föra över 2099 till 2098 och därefter till 2091 varje år efter att bokslutet är fastställt? Eller har jag missförstått det hela då? Ska föregående års resultat ligga kvar på 2099?
... Visa mer
2019-09-03
13:38
1Gilla
Frågan gäller ett mindre aktiebolag. Jag undrar över hur jag ska bokföra ett Abonnemang företagshälsovård till fast pris för ett år. Bokför man det på Övriga avdragsgilla kostnader? Anar att man inte bokför själva abonnemanget som hälso- eller sjukvård?
... Visa mer
2019-04-15
06:11
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Låsa bokföring i e-ekonomi. Hej! Jag har låst bokföringen t o m december 2018. När jag skriver ut resultat- eller balansräkning står det dock fortfarande att den är preliminär. Hur gör jag för att låsa hela 2018 så att rapporterna inte är preliminära längre?
... Visa mer
2018-11-01
13:47
1Gilla
Tackar!
... Visa mer
2018-11-01
13:35
Det är en resa där man bl a ska gå på konsert men syftet är att nätverka med andra företagare i regionen.
... Visa mer
2018-11-01
13:06
1Gilla
Företaget är medlem i en företagarorganisation. En anställd ska nu åka på medlemsresa som anordnas av företagarorganisationen. På vilket konto bör jag bokföra den kostnaden?
... Visa mer
2018-09-07
12:57
1Gilla
Hej! Har blivit beviljad en checkräkningskredit kopplat till vårat bankkonto. I samband med det drogs en summa med referens Företagshypotek från bankkontot. På vilket konto bokför jag det?
... Visa mer
2018-08-23
12:35
Ja, du gissar helt rätt. Måste jag alltså göra om dessa verifikat för att kunna låsa bokföringen?
... Visa mer
2018-08-17
13:41
Det finns tyvärr inget kryss till höger vad jag kan se.
... Visa mer
2018-08-17
12:26
1Gilla
Hej! Under fliken Kassa- och Bankhändelser så finns några transaktioner som har status "Matcha". Händelserna är redan bokförda manuellt. Hur kan jag ändra statusen till Bokförd? Försöker låsa en period och det går inte om det finns transaktioner med statusen "Matcha". Jag använder eEkonomi Smart
... Visa mer
2017-12-08
12:16
1Gilla
Hej! Företaget har köpt in en förbrukningsinventarie utanför EU. Hur bokför jag det? Gör jag det på samma sätt som vid köp av varor och material?
... Visa mer
2017-10-16
11:25
1Gilla
Jag har fått in ett kvitto som avser eget utlägg av en av våra anställda. Saken är den att inköpet gjordes förra året och kvittot har kommit in först nu. Hur hanterar jag det i bokföringen? Kan jag bokföra den ingående momsen på ett så gammalt underlag?
... Visa mer
2017-09-28
12:43
1Gilla
Vi driver ett café. Vid ett av dagsavsluten visade det sig att det fanns 180 kr för lite i kontantkassan. Det verkar vara så att någon i personalen har gett för mycket pengar tillbaka i växel. Vi hittar ingen annan förklaring. Hur bokför jag detta så att saldot i bokföringen stämmer överens med summan i kontantkassan?
... Visa mer
2017-05-11
12:05
Tack för era svar!
... Visa mer
2017-05-11
11:27
1Gilla
Ett inköp har gjorts i en butik. På själva kassakvittot är summan 213,75 kr. På Babskvittot är summan 232,20 kr vilket också är summan som har dragits från bankkontot. Det har alltså dragits 18,45 kr mer än vad kassakvittot säger. Min fråga är hur jag bokför den här händelsen på bankkontot eftersom något tydligen blivit fler och det har dragits 18,45 kr för mycket?
... Visa mer
2017-02-07
15:53
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Premieavgift Ålderspension - Visma Administration. Hej! Vi betalar KAP Ålderspension till Pensionsvalet för våra anställda. På fakturan står ett belopp för detta, inkl premieavgift. Jag undrar om jag ska bokföra hela beloppet på 7411, eller om jag ska bokföra själv premieavgiften, som är 1,50% på något annat konto? Summan på 7411 blir annars lite högre än beloppet man har betalat för premier och som man skall skatta för.
... Visa mer
2016-04-05
11:16
1Gilla
Vi har ett café och ska betala en årlig avgift för livsmedelstillsyn till kommunen. Vilket konto bokför jag det på?
... Visa mer
2016-02-15
14:12
Hej! Inköpen är färskvaror som används till bakverk och dessa säljs inom ett par dagar. Vi hade stängt nyårsafton och sålde allt som fanns för att inget skulle hinna bli gammalt. Vi hade alltså inget lager vid årsskiftet. Behöver jag göra ett avdrag ändå?
... Visa mer
2016-02-15
12:37
1Gilla
Hej!
Vi är en liten ekonomisk förening som driver ett fik. De färskvaror vi köper in har jag bokfört på konto 4000. Det säljs ju undan rätt fort och vi har därför inget lager av varor att prata om. Hur hanterar jag det vid årsavslutet?
... Visa mer
2016-02-01
12:47
1Gilla
Hej!
Vi har försäljning online av mobilspel. Betalningen kommer direkt in på bankkontot via Google Payme. När någon från annat EU-land har gjort ett köp, hur bokför jag det så att det blir rätt med momskoder o dyl?
... Visa mer
2016-01-18
14:37
1Gilla
Hej!
Försäljning har gjorts i butik och kunden har returnerat varan och fått ett tillgodokvitto på köpesumman. Hur bokför jag det?
... Visa mer
2016-01-14
14:51
1Gilla
Hej!
Vi bokför enligt fakturametoden. När ett kortköp görs från företagskontot så blir det ofta så att det står ett datum på kvittot och ett senare på kontoutdraget (en eller två dagar senare). Vilket bokföringsdatum ska jag använda, det på kvittot eller det på kontoutdraget? Eller behöver jag bokföra det två gånger eftersom det är olika datum?
... Visa mer
2015-12-09
14:06
2 Gillar
Hej!
En dator har köpts in till företaget och då köptes även en försäkring på datorn. Vilken konto ska försäkringen bokföras på?
... Visa mer
2015-11-12
14:25
1Gilla
Försäkringskassan vill ha ett intyg på årslönen för en av vår anställda. Kan jag göra ett sådan i Lön 600? Och hur gör jag i så fall?
... Visa mer
2015-11-05
15:48
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Provisionsförsäljning. Hej! Vi har en liten butik och säljer vissa varor på provision. Vi tar in varorna men betalar inget för dem då. I slutet av månaden ska vi betala ut till den vi säljer på provision åt (summan av försäljningen minus våran provision). Hur bokför jag den utbetalningen?
... Visa mer
2015-10-14
07:14
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokföra bilhyra för uppdrag åt kund? - Administration. Vi hyrde en bil när företaget skulle utföra ett uppdrag åt en kund. Bokför man bilhyran på 5820 som vanligt eller behöver man göra annorlunda när det görs för ett uppdrag?
... Visa mer
2015-09-11
12:28
Tack för ditt svar.
... Visa mer
2015-09-10
13:54
Inköpet är gjort med pengar från kontantkassan i juni men jag fick kvittot nu. Hur ska jag göra en ändringverifikation på något som inte är bokfört tidigare?
... Visa mer
2015-09-10
11:38
1Gilla
Jag bokför åt ett mindre företag. Det händer att det ramlar in kvitton som är flera månader gamla. Jag undrar hur man löser det i bokföringen, speciellt nu när man måste låsa bokföringen med jämna mellanrum och vissa kvitton är från innan den senaste låsningen. Kan man bokföra dem överhuvudtaget?
... Visa mer
2015-02-06
13:48
1Gilla
Vi ordnade lokal samt lunch och fika till ett företag för en endagskonferens. Vi ska fakturera dem 250kr/person plus moms för det. Jag undrar hur jag ska göra med momsen eftersom det är olika momssatser på mat och lokalhyra. Kan jag bokföra hela intäkten som försäljning av tjänst eller måste jag dela upp det på något sätt? Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-03-31
... Visa mer
2014-11-19
13:30
2 Gillar
Jag undrar hur jag ska göra för att bokföra pant på t ex läskburkar?
... Visa mer
2014-11-06
08:41
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Är bidrag från arbetsförmedlingen skattepliktiga?. Vi är en ekonomisk förening som får div bidrag från Arbetsförmedlingen för anställningsstöd, FAS 3 osv. Vi får bidragen utbetalt till företagskontot. Jag vet att man inte betalar moms på bidragen men jag undrar om företaget ska betala F-skatt på bidragen? Vill veta så att jag inte anger helt fel i våra prel. deklarationer.....
... Visa mer
2014-04-07
12:53
1Gilla
Hej! Jag använder Administration 1000 och företaget jag arbetar för har flera olika, väldigt skilda verksamheter. De undrar om det går att ha olika logor på företagets fakturor utifrån vilken verksamhet det gäller.
... Visa mer