2023-03-05
15:43
1Gilla
tackar, provade incognito nu och då gick det
... Visa mer
2023-02-05
16:23
Hej när jag klistrar in kontoutdraget (ca 20 rader) så kommer bara tre rader med i Visma. Det här har inte varit något problem tidigare men har varit så här sedan ett halvår.
Jag klistrar in från Nordea på Firefox, försöker klistra in i Firefox och Chrome men bara tre rader skapas alltså.
Är det något som kan göras åt detta?
mvh
Rasmus
... Visa mer
2022-07-04
19:08
Tack RoffaK för svaret! Vilken vy är det vi gör ändringen i? Är det i deklarationsprogrammet, som i bilden nedan? Vi ser ingen edit-knapp. mvh Rasmus
... Visa mer
2022-06-29
15:52
Nu är vi fast! Kommer inte vidare. Har också lagt många timmar på att få hjälp från en redovisningsexpert men vi ser inte vad som behöver göras. Vore oerhört tacksam om vi kan få råd och hjälp!
Vi försöker göra årsbokslut för 2021-2022. I deklarationsprogrammet, under "kontrollera bokföring" så balanserar balansrapporten OK:
Sen går jag till årsredovisningens balansräkning och där dyker beloppet 15890:- upp som obalans på föreg. år. Jag vet beloppet kommer från en skattekorrigering från 2019-2020.
Hur gör jag för att hantera den obalansen idag?
... Visa mer
2022-06-29
14:54
Tack! Behövde låsa upp året innan, hämta värden, sen låsa året innan och slutligen hämta värden igen. (om jag såg rätt)
... Visa mer
2022-06-28
20:03
Hej, deklarationen går inte igenom i år med förklaringen " Balansräkningen föregående år balanserar inte.". När vi korrigerar i bokföringsprogrammet och hämtar dessa nya värden så händer inget i deklarationsprogrammet. Värdena verkar inte hämtas in. Vad kan vi göra för att få balanserade värden att komma till deklarationsprogrammet?
... Visa mer
2022-05-31
19:38
Tack för svar! Jag förstår det är rätt bokfört 👍🏻 Vad jag önskar jag kunde fatta bättre är hur det blir 0 längst ner på balansrapporten när fakturan betalats. Jag förstår att 1930 också är med i balansrapporten, och även 2641. Hur blir summan längst ner på balansrapporten 0? Är det kanske så att det inte blir 0 längst ner förrän man gjort deklarationen? Tack för kurslänk jag ska gå den, hoppas få plats i höst också mvh Rasmus
... Visa mer
2022-05-29
20:41
Hej, här kommer en nybörjarfråga
När jag registrerar t.ex. en mobilfaktura så krediteras beloppet på 2440 och moms debiteras på 2641. Båda kontona är ju i balansrapporten. Resten hamnar på 6212 som inte är i balansrapporten. Hur funkar det här med att tillgångar och skulder alltid ska balansera i balansrapporten?
När fakturan betalas så krediteras 1930 och 2440 debiteras. Fortfarande inte balans... eller? Vad är det jag missar? 😄
Tack på förhand
Rasmus
... Visa mer
2021-07-30
16:47
Hej, jag får negativ fordran, alltså en skuld, i ruta 2.21 i deklarationen. Det beror på att arbetsgivardeklarationen varit fel under året och arbetsgivardeklarationerna har behövt rättats, men beloppet betalas först efter årets slut. Därför är det nu ett negativt belopp på 1630 vid årets slut och 2.21 blir negativt. Är det ok att ha negativt belopp i 2.21? Det heter ju "Fordringar..." Beloppen stämmer annars överens i balansräkningen under "Bokföringsvärden" och i ruta 2.21. Mvh Rasmus
... Visa mer
2021-02-06
11:35
Hej, när jag gör momsrapport för okt-dec så får jag varning om ett avvikande datum för en faktura i augusti. Men jag kan inte se vad som är avvikande med det datumet. Vad kan göras för detta?
... Visa mer
2020-11-12
20:33
Hej, vi fick backning från skv pga att belopp som vi bokfört på 8920 inte återfördes på årets resultat. Vår tro var att när vi bokför på 8920 så skulle det automatiskt komma med i skatteberäkningen i deklarationen. Vi använder deklarationsprogrammet i Visma Online. Hur ska vi bokföra beloppet på 8920 så att skatteberäkningen blir rätt när vi skapar deklarationen i Visma?
... Visa mer
2020-09-08
17:50
Tack för svar! Jag har fått hjälp av min bokföringsexpert, han förklarade att jag behöver boka om 2510, 2514 och 2518 på 1640 sista dan på året. Sen vända den transaktionen den första på nästa år. Då verkar det funka. Är det här nåt som kan göras automatiskt i deklarationsfunktionen?
... Visa mer
2020-08-31
18:27
hej, nu har jag låst upp, laddat värden igen, skapat deklaration och låst igen. Samma problem tyvärr. Något annat som kan göras? mvh Rasmus
... Visa mer
2020-08-29
14:57
Hej, jag ser -146860kr i 2.49 men i "Beskattningsbart resultat" står det ett mindre belopp 13320kr . Vad kan det bero på? Betyder jättediffen att något blivit fel?
... Visa mer
2019-09-08
10:10
1Gilla
Hej, mitt AB har satt av pengar i fonder löpande. Dom redovisas på konto 1880. Nu har 100000:- sålts med vinst 5300:-. Blir det här rätt bokfört?
... Visa mer
2019-07-16
07:15
1Gilla
Nej inte kursförändringar. Inget har heller sålts. Jag tolkar det som att 1880 inte behövs. Va bra, då kan jag föra över beloppet som ligger på 1880 till 1941 för att lättare förstå deklarationen i framtiden.
... Visa mer
2019-07-15
09:04
1Gilla
Hej, tidigare år har fondköp hamnat på 1880 via depåkontot 1941. När vi bytt "bokföringsmetod" så slutade man använda 1880. Pengarna ligger kvar på 1941. Det här blir inkonsekvent när man tittar på bokföring historiskt, varje år blir jag förvirrd innan jag förstår vad som hänt. Skulle vilja styra upp det. Frågan är: vad är poängen med att lägga fondköpen på 1880? Kan jag strunta i 1880 och bara låta pengarna ligga redovisat på 1941? Och kan jag då flytta över dom gamla pengarna som lades på 1880 förut? mvh Rasmus
... Visa mer
2019-03-31
11:31
1Gilla
Hej, jag har köpt en kurs i Danmark som kostar c:a 20000SEK och med moms på c:a 5000SEK. Instruktíonerna är att jag ska betala med moms och sen ansöka om återbetalning av moms i efterhand via skatteverket. Hur bokförs detta? Slår jag ihop moms och avgift som en kostnad? | debet | kredit 1930 | | 25000 7610 | 25000 | Hur bokför jag sen återbetalningen av momsen?
... Visa mer
2017-04-02
10:54
Det låter som att det är rätt att lägga upp en leverantörsfaktura och matcha denna mot bankhändelsen. Räcker detta? Eller ska man även fördelningen på 5010/1610 + 1610/1930? mvh Rasmus
... Visa mer
2016-06-07
13:02
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Hur bokföra värdeändring i fonder?. Hej, jag har ett AB och har importerat bokföring från extern bokföringsfirma till eekonomi. Fonderna har hamnat på konto 1880. Nu har fonderna ökat i värde. Jag har inte sålt eller köpt något. Hur bokför jag värdeförändringen? Ska det då bokföras på årets sista dag?
... Visa mer