2024-03-20
12:38
Hej, Nu var det inte min fråga vet redan detta om omvända delen. Frågade om hur göra med samma leverantör som öppnar svensk filial men att vi vill fortsätta handla i euro, inte samma fråga riktigt. //mia
... Visa mer
2024-03-12
13:42
där vi då tidigare haft omvänd moms och handlat i Euro. Nu när i Sverige har vi pratat och skulle vilja fortsätta handla i Euro men i och med i Sverige kan vi börja dra momsen som vanligt på leveranserna därifrån. Då till frågan är det bara att fakturan nu blir blir med moms oavsett valuta? exempel 1100 euro varav 220 moms och sen omräknas fakturan i SEK i programmet. Undrar om någon annan gör så här eller om ok i programmet ens?
... Visa mer
2023-01-25
16:19
har en kund som betalt gammal redan betald faktura på 2346 kr som i stället för att få tillbaka hela summan vill betala en annan faktura på 1303 kr, vilket ger en retursumma på 1043 kr Nu har jag bara svårt att få till matchningen av de tre som då inte har samma datum, men två av dem (2346 och -1043) ligger ju i kassa-bankhändelser och fakturan i kundfakturor. Vet inte riktigt hur jag ska bokföra dem utan differens. Sent och tänker antagligen fel bara 🙂
... Visa mer
2022-03-03
16:36
Hej Roffa - tusen tack för utförligt svar, en mall att spara helt klart! Nu har jag gjort allt du skrev 😉 och lyckats nolla några konton som du ser - nu till frågan om det som står som differens är det som då ska sättas i 2010? och då på kreditsidan väl?
... Visa mer
2022-03-03
16:34
2022-03-02
12:27
Har du lust att speca för jag har nu så många konton i huvet att ingenting blir rätt längre 😞
... Visa mer
2022-03-02
11:51
Det verkar som jag har bokfört det på 2012 i stället för 1650, 1650 har ingenting och 2012 har i stället det belopp som betalats in för 2020. Hur gör jag då?
... Visa mer
2022-03-01
14:07
Tittar på mitt redovisningskonto för moms där står det på 2650 -146 494 kr
... Visa mer
2022-02-28
14:20
Jag sitter och har 2012 med i mitt omföringsarbete i år för första gången har betalt in varje månad till skattekontot, dock har också momsinsättningen kommit på konto 2012 vilket gör siffran felaktig hur gör jag då när jag ska omföra mina kontont 2010-2019 Kontosaldo vid start är 2010 194,74 kr 2012 158506 kr (varav moms 146494 kr) gör jag två rader här för moms och inbet prelskatt debet/kredit? 2013 145784 kr i kredit väl 2018 -140000,08 kr i debet väl 2019 0 nu Hjääääääääääääääälp!
... Visa mer
2022-02-08
16:22
1Gilla
Tack då gör jag så!
... Visa mer
2022-02-07
13:37
Har matchat utländska fakturor förut, dvs inte haft detta problem alls. Detta uppstod då jag ändrade datum på banken, då jag hade fyllt i fel. Nu finns både betalningen som gjord och i sek men går alltså inte att matcha mot varann.
... Visa mer
2022-02-01
09:38
Fakturan är betald enligt banken men markeringen under fakturan säger "Betalning till banken misslyckades 2022-01-31 "CUST - Cancellation requested by the Debtor ; Response details: Cancellation requested by the debtor" Detta för att jag upptäckte att fakturan fått fel datum och skulle betalas tidigare än jag lagt in i systemet. Försökte först ändra datum i programmet, men får no-no att det behövs göras via banken. Jag ändrar där och sen i Visma vilket funkar, men nu när jag behöver matcha dessa fakturor mot varandra så går det inte trots att den är betald och också avbockad eftersom jag inte får den som att kunna boka mot. Visma vill använda kassa bank men där är ju händelsen inte gjord alls. Hur gör jag?
... Visa mer
2021-02-10
10:08
1Gilla
Tack för svar!
... Visa mer
2021-02-09
11:08
Ökade lagervärdet från år 1 till år 2 från 50 000 till 65 000 kr och konterade förändringen 15 000 kr efter hjälp av er här. Nu försöker jag hitta hur jag nu bokför lagervärdet då det är samma belopp som föregående år, dvs 65 000 kr även vid detta års inventering, men hittar ingen bra anvisning för detta - hjääääälp!
... Visa mer
2020-01-09
12:44
Hur ska verifikationen då se ut om jag väljer bokföringsförslag lagervärde årsavslut så kommer 1460 upp med sina 50t som kontosaldo men inte satt i kredit eller debet här och så har jag 4990 förändring saknar något känner jag?
... Visa mer
2020-01-09
12:32
1Gilla
Tack för svar 🙂 då är jag med! Jodå det händer saker på lagret hela året, köps in och säljs i rask takt 😉 dock köptes extra in före årsslutet för leveransers skull innan jul/nyår och då blev mer kvar än beräknat.
... Visa mer
2020-01-09
10:22
Vid årsavstämningen för mitt år 2 (2019) så står det så här;
När du har beräknat lagervärdet öppnar du Kontoanalysen och jämför det som du har bokfört på dina lagerkonton med det saldo som du har kommit fram till vid värderingen. Finns det en avvikelse skapar du en manuell verifikation och bokför avvikelsen mot Förändring av lager och pågående arbeten (4990) och aktuellt lagerkonto.
Om lagret enligt beräkningen får ett högre värde krediterar du konto 4990.
Om lagret enligt beräkningen få ett lägre värde debiterar du konto 4990.
----
1460 lager av handelsvaror är på 50 000 kr (181231) och nu har jag räknat ut värdet för 2019 till 65000 kr - mina frågor är;
1. ska jag sätta verifikationen till datum 191231 eller det datum jag faktiskt gör den (idag 200109)?
2. är det rätt då att jag när jag gör verifikationen och använder 4990 i kredit där skriver 65000 kr? (så jag tänkt göra men undrar ändå så jag inte ska göra enligt punkt 3)
3. eller ska jag sätta differensen 15000 kr i kredit 4990?
Tacksam för snabbt svar
... Visa mer