Hej, Nu var det inte min fråga vet redan detta om omvända delen. Frågade om hur göra med samma leverantör som öppnar svensk filial men att vi vill fortsätta handla i euro, inte samma fråga riktigt. //mia
... Visa mer
där vi då tidigare haft omvänd moms och handlat i Euro. Nu när i Sverige har vi pratat och skulle vilja fortsätta handla i Euro men i och med i Sverige kan vi börja dra momsen som vanligt på leveranserna därifrån. Då till frågan är det bara att fakturan nu blir blir med moms oavsett valuta? exempel 1100 euro varav 220 moms och sen omräknas fakturan i SEK i programmet. Undrar om någon annan gör så här eller om ok i programmet ens?
... Visa mer
har en kund som betalt gammal redan betald faktura på 2346 kr som i stället för att få tillbaka hela summan vill betala en annan faktura på 1303 kr, vilket ger en retursumma på 1043 kr Nu har jag bara svårt att få till matchningen av de tre som då inte har samma datum, men två av dem (2346 och -1043) ligger ju i kassa-bankhändelser och fakturan i kundfakturor. Vet inte riktigt hur jag ska bokföra dem utan differens. Sent och tänker antagligen fel bara 🙂
... Visa mer
Hej Roffa - tusen tack för utförligt svar, en mall att spara helt klart! Nu har jag gjort allt du skrev 😉 och lyckats nolla några konton som du ser - nu till frågan om det som står som differens är det som då ska sättas i 2010? och då på kreditsidan väl?
... Visa mer
Det verkar som jag har bokfört det på 2012 i stället för 1650, 1650 har ingenting och 2012 har i stället det belopp som betalats in för 2020. Hur gör jag då?
... Visa mer
Jag sitter och har 2012 med i mitt omföringsarbete i år för första gången har betalt in varje månad till skattekontot, dock har också momsinsättningen kommit på konto 2012 vilket gör siffran felaktig hur gör jag då när jag ska omföra mina kontont 2010-2019 Kontosaldo vid start är 2010 194,74 kr 2012 158506 kr (varav moms 146494 kr) gör jag två rader här för moms och inbet prelskatt debet/kredit? 2013 145784 kr i kredit väl 2018 -140000,08 kr i debet väl 2019 0 nu Hjääääääääääääääälp!
... Visa mer
Har matchat utländska fakturor förut, dvs inte haft detta problem alls. Detta uppstod då jag ändrade datum på banken, då jag hade fyllt i fel. Nu finns både betalningen som gjord och i sek men går alltså inte att matcha mot varann.
... Visa mer
Fakturan är betald enligt banken men markeringen under fakturan säger "Betalning till banken misslyckades 2022-01-31 "CUST - Cancellation requested by the Debtor ; Response details: Cancellation requested by the debtor" Detta för att jag upptäckte att fakturan fått fel datum och skulle betalas tidigare än jag lagt in i systemet. Försökte först ändra datum i programmet, men får no-no att det behövs göras via banken. Jag ändrar där och sen i Visma vilket funkar, men nu när jag behöver matcha dessa fakturor mot varandra så går det inte trots att den är betald och också avbockad eftersom jag inte får den som att kunna boka mot. Visma vill använda kassa bank men där är ju händelsen inte gjord alls. Hur gör jag?
... Visa mer
Ökade lagervärdet från år 1 till år 2 från 50 000 till 65 000 kr och konterade förändringen 15 000 kr efter hjälp av er här. Nu försöker jag hitta hur jag nu bokför lagervärdet då det är samma belopp som föregående år, dvs 65 000 kr även vid detta års inventering, men hittar ingen bra anvisning för detta - hjääääälp!
... Visa mer
Hur ska verifikationen då se ut om jag väljer bokföringsförslag lagervärde årsavslut så kommer 1460 upp med sina 50t som kontosaldo men inte satt i kredit eller debet här och så har jag 4990 förändring saknar något känner jag?
... Visa mer
Tack för svar 🙂 då är jag med! Jodå det händer saker på lagret hela året, köps in och säljs i rask takt 😉 dock köptes extra in före årsslutet för leveransers skull innan jul/nyår och då blev mer kvar än beräknat.
... Visa mer
Vid årsavstämningen för mitt år 2 (2019) så står det så här;
När du har beräknat lagervärdet öppnar du Kontoanalysen och jämför det som du har bokfört på dina lagerkonton med det saldo som du har kommit fram till vid värderingen. Finns det en avvikelse skapar du en manuell verifikation och bokför avvikelsen mot Förändring av lager och pågående arbeten (4990) och aktuellt lagerkonto.
Om lagret enligt beräkningen får ett högre värde krediterar du konto 4990.
Om lagret enligt beräkningen få ett lägre värde debiterar du konto 4990.
----
1460 lager av handelsvaror är på 50 000 kr (181231) och nu har jag räknat ut värdet för 2019 till 65000 kr - mina frågor är;
1. ska jag sätta verifikationen till datum 191231 eller det datum jag faktiskt gör den (idag 200109)?
2. är det rätt då att jag när jag gör verifikationen och använder 4990 i kredit där skriver 65000 kr? (så jag tänkt göra men undrar ändå så jag inte ska göra enligt punkt 3)
3. eller ska jag sätta differensen 15000 kr i kredit 4990?
Tacksam för snabbt svar
... Visa mer
Tack för svar! och länkning! Nu följdfråga eller omfråga - får jag dra av de kostnaderna, i särskilt avgränsat utrymme, för värme, vatten etc under årets gång eller måste jag vänta tills jag deklarerar?
... Visa mer
Undrar om jag kan göra avdragen för kostnader såsom värme, vatten, el, larm mm som tillhör den fristående delen (ett garage med förrådsdel) jag har min enskilda firma i på tomten under löpande bokföringsår i programmet eller är det först vid deklarationen som dessa kostnader dras av? Om det sen överstiger schablonavdraget är det ok eller är maxbeloppet 2000 kr/år?
... Visa mer
Hej Moa, Jag förstår hela den biten hur jag ska göra med bokföringsbiten, men hur ska jag kunna stämma av lagret när jag inte bokfört på ett lagerkonto överhuvudtaget (se mina frågor och också svar här ovan i tråden)? jag har ju liksom inget inlevererat i lagret utan bara varor rätt och slätt enligt ovan
... Visa mer
Jag har bokfört på 4xxx eftersom jag köper varor från EU-land. Vilket betyder att jag inte har något lagersaldo på mitt lagerkonto, dvs inte bokfört något på lagerkonto. Så hur gör jag nu.
... Visa mer
Jag kommer inte vidare i detta, se mina frågor nedanför detta svar - kan någon som är bra på både programmet och bokföring snälla hjälp så jag kan avsluta året.
... Visa mer
Jag förstår själva uträkningarna rätt så väl tror jag, men som sagt har inga lagerkonton i programmet att kontrollera emot? bokföringen av de varor jag har går inte att artikelkontera som lagervara
... Visa mer
Lagersaldo vid årsslut och hittar inte svar på hur jag gör i eEkonomi-programmet alls. Samma som står i årsavstämningen hur man gör? artikelkonteringen är inte samma och görs inte ens likadant i företagsinställningarna.
... Visa mer
Jag har enskild firma och Visma eEkonomi och har fått låna pengar utav min mor, bokfört som övrig insättning när jag lade in dem i firman. När jag sen ska betala pengarna före årets (2018) slut samt, tänkte jag, innan deklaration i maj 2019, hur bokför jag då? Jag har förlängt räkenskapsår aug 2017-dec 2018
... Visa mer
En kund har betalat 1721 kr i stället för 1271 kr dvs en diff på 450 kr som vi blir skyldiga kunden. Om kunden väljer att vilja få pengarna tillbaka på sitt konto hur bokför jag då? Jag bockar ju som vanligt av hans faktura, men hur bokför jag den nya händelsen? Om kunden i stället vill att vi drar beloppet från annan faktura framöver (som delbetalning alltså), hur gör jag då? "sparar" jag då beloppet i ny händelse och drar från hela beloppet direkt vid fakturering av ny faktura? eller vid avstämning vid betalning?
... Visa mer