2025-03-21
10:19
Tack snälla @Emma__30 för att du delade med dig av svaret.
Trevlig helg ☀️
... Visa mer
2025-03-10
17:03
Hej! Ok, då får jag göra en manuell bokning. Tråkigt att detta inte går att göra. En klar försämring mot Visma Administration 😞
... Visa mer
2025-02-26
16:07
Som avslutning kan jag meddela att det visade sig att det enda revisorn menade var att jag skulle boka upp den koncerninterna kundfakturan. Vilket jag redan hade gjort, men vilket han inte såg eftersom, tyvärr pratar revisorer och redovisningspersoner olika språk.
... Visa mer
2025-02-24
09:18
Hej! Pratade med revisorn om detta och han sa blankt nej till detta, vilket jag misstänkte. Hur man än vrider och vänder på det, så blir det en resultatpåverkan.
... Visa mer
2025-01-17
13:54
1Gilla
Hej, Den delen som ska gå som pensionspremie kan du lägga så direkt som en upplupen post och boka upp löneskatten i bokslutet. Premien är avdragsgill i deklarationen under förutsättning att den är betald när deklarationen lämnas, vilket den ju bör vara om justeringen sker i januari. Om du inte gör så så måste du ju boka upp det som en upplupen lön och boka sociala avgifter. Kostnaden bör ju bli densamma eftersom premien på pensionsförsäkringen ska/bör kompenseras med att löneskatten är lägre än arbetsgivaravgiften. //Carina
... Visa mer
2024-11-27
13:44
Det är lugnt. Förstår det. Skulle du inte få svar så kan vi ta kontakt som inte är så öppen...
... Visa mer
2024-11-15
08:50
1Gilla
Hej Jag skulle säga att man behöver få detta värderat först innan man kan göra en bokföring av detta. Detta för att t ex en Truck kan ha ett värde som överstiger ett halvt prisbasbelopp som då skall skrivas av under en bestämd livslängd. Just inkråmsbokföring kan vara krångligt och viktigt att få rätt så mitt råd är att ta hjälp av en ekonomikonsult med detta som kan titta på underlg, mm. /Joachim
... Visa mer
2024-09-16
08:06
Hej @Emma__30
Tack för att du kontaktar oss.
Nej det kan du inte få i dagsläget men du är självklart välkommen att registrera ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster i ditt program.
Ha en fin dag.
/Tinna
... Visa mer
2024-08-01
14:29
Hej Du får bokföra om det till en kosntad istället. Gör en manuell omföring mot ett lönekonto på detta sätt 1610 Kredit 7010 Debet /Joachim
... Visa mer
2024-05-07
10:23
2 Gillar
Hej, Det är olika hur man gör. Jag kontrollerar/beräknar dessa poster kvartalsvis när jag ska ha fram rapporter till styrelsen. Om du under året inte gör periodbokslut så låt posten ligga orörd till nästa bokslut då det är dags att göra nya beräkningar på dessa skulder. Använder du ett löneprogram så görs det ofta automatiska beräkningar i programmet (i samband med lönekörning) på förändringar av semesterlöneskuld inkl sociala avgifter. Dessa brukar aldrig stämma till 100 %, men ger i alla fall en något rättvisande bild av resultatet. //Carina
... Visa mer
2024-03-26
16:28
1Gilla
Hej Det ni behöver för att få maskinen att fungera lägger ni in som en del av maskinens Tillgångsvärde. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-03-01
11:07
Hejsan! Jag har en fakturamall som utgår från "Faktura silver" i mitt program. När jag väljer exempelvis engelska som språk på min kund + SEK som valuta får jag upp valutakoden på fakturan. Testa gärna detta i ditt program. Har ni en egenskapad mall, kan du testa att byta till en silvermall och se om det blir annorlunda då. Om du vill testa lite fram och tillbaka kan du göra det i ditt övningsbolag. Skulle det ändå vara så att ni har en helt egen mall finns det en ändring du kan göra för att lägga till så att valutakod alltid syns på fakturan. Då görs alltså inställningen för alla kunder. Läs mer om det här. Hör av dig om fler funderingar dyker upp. Ha en fin fredag och helg! /Ebba
... Visa mer
2024-02-22
17:00
1Gilla
Hej Man bör beräkna avskrivningarna på det nya totala värdet fram tills värdet blir noll. /Joachim
... Visa mer
2024-02-09
10:15
Hej @Emma__30
Om du har valt att skicka in årsredovisningen digitalt eller om dokumentet har "underskrifter automatiskt", så ska alla personer som ska skriva under årsredovisningen anges under Start - Grunduppgifter årsredovisning. De namn som anges där kommer att visas på dokumentet Underskrifter. Då behöver du bara fylla i Ort och Datum.
Om det gäller pappersinlämning och du vill lägga till rader i Underskrifter-dokumentet, högerklicka på raderna inne i dokumentet och välj "Skjut in rad". Detta låter dig manuellt lägga till nödvändiga rader för underskrifterna.
Hoppas du får det att fungera och annars får du gärna slå oss en signal så hjälps vi åt.
Trevlig helg /Tinna
... Visa mer
2024-01-29
14:49
Äntligen ett rakt svar! Jag har försökt få info om detta sedan jag började här och får bara en massa luddiga svar. Enligt skattekontot 2023-12 så har det dragits, så jag bokar bort det. Låter prelskatten ligga kvar, vilket underlättar avstämningen i Visma Bokslut som hittills alltid har haft åsikt om att 2510 inte stämmer 🙂
... Visa mer
2024-01-29
09:37
Noten i ÅR säger 25-50 år, så det är antagligen 50 år min företrädare har tänkt sig. Tack för hjälpen!
... Visa mer
2023-12-06
20:06
Ja, först förbrukas det fria egna kapitalet 150000, sen 25000 av AK och då finns en marginal på 25000 innan halva AK är förbrukat.
... Visa mer
2023-11-15
15:38
Hej Det går bra att göra både en direktjustering av lagervärdet på det nu när de skickas iväg men det går lika bra att justera lagret vid inventeringen i december. Bokförs på samma sätt oavsett vilket av dessa val du väljer. 1460 Kredit 4990 Debet Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2023-11-15
08:52
Hej @Emma__30
Om du väljer alternativet att ändra hans schema behöver du även lägga in deltidslönen på fliken lön i anställningsregistret. När han går upp på heltid igen byter du bara schemat och ändrar lönen till den 100%-iga, precis som du är inne på.
Bra jobbat!
/Tinna
... Visa mer
2023-11-13
15:09
1Gilla
Tack, då vet jag.
... Visa mer
2023-04-05
09:42
Hej!
Tack för din fråga. Jag rekommenderar dig att kontakta en konsult för råd kring detta, då det är viktigt att det blir redovisat rätt. Koncernredovisning är ett mer komplicerat område, men det låter som att det bör bli en försäljning från moderbolagets sida eftersom de säljer sin ägarrätt men eftersom inga pengar är involverade så är det bäst att kontrollera med en konsult som är insatt inom koncernredovisning hur du bäst hanterar detta. Med tanke på att det är aktier som moderbolaget äger och inte faktiska aktieägaren så är det bäst att kontrollera hur detta hanteras och hur påverkan blir resultatmässigt i moderbolaget.
Här verkar det finnas lite information kring arv av aktier som kanske kan vara till hjälp.
Ha det fint.
Josefine
... Visa mer
2023-03-29
17:23
1Gilla
Skämskudde på mig! Haha, jag hade helt enkelt tänkt att det avser förra året och fick inte ihop det hur jag än räknade! Stort tack för hjälpen! Jag räknade nu på år 2022s prelskatt*12 + det jag betalat in iår. Sen minus den som dragits från 2510 efter årsslutet och ser nu att det är exakt på kronan.
... Visa mer
2023-02-10
15:56
2 Gillar
Hej Vet ej om det kan kallas goodwill men om ni säljer rätten till ett varumärke kan konto 3920/3922 vara ett alternativ. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-09
08:59
2 Gillar
Perfekt!! Hade inte koll på att jag kunde få fram hjälpavsnittet 🙂 Nu har jag koll - där ska endast uppgifter skrivas in om skatten inte är reglerad under året. Det ska alltså lämnas blankt i mitt fall. Stort tack!
... Visa mer
2022-06-08
15:22
1Gilla
Tack, jag har nu gått in och skrivit mitt önskemål där. 😊
... Visa mer
2022-04-08
08:46
Hej Emma!
När vi är osäkra så hänvisar vi alltid er dit så allt blir rätt och riktigt. Tusen tack för att du återkopplade lösningen - nu kan du hjälpa oss andra som inte visste. 🙂
Ha en riktigt fin helg och välkommen tillbaka till forumet.
/Tinna
... Visa mer
2022-01-20
14:22
1Gilla
Stort tack! Som tur är kör jag lite "old school" och bokar avskrivningarna manuellt varje månad - ingen periodisering är gjord. 😉
... Visa mer
2021-06-16
09:25
Hej!
Tack för din fråga. Koncernredovisning är lite mer komplicerat, men jag skall försöka svara så gott jag kan. Vad jag har hittat så hanteras utdelningen från dotterbolaget likadant som en vanlig utdelning till moderbolaget, det spelar ingen roll att den är anteciperad då det bara påverkar bokföringen för moderbolaget. Detta betyder att du bokför utdelningen i dotterbolagen mot 2091 balanserad vinst/förlust i debet och 1930 kredit om det är en utbetalning av rena pengar, i annat fall så bokför du det mot 2091 balanserad vinst/förlust i debet och mot skuldkontot till moderbolaget i kredit. Detta är förutsatt att ni inte bokförde upp utdelningen som outtagen vinstutdelning vid bokslutet för dotterbolagen.
Hoppas detta hjälper dig, ha en fin dag!
/Josefine
... Visa mer
2021-02-04
11:46
1Gilla
Hej Emma,
Tycker det är bäst om du stämmer av även kontoval med din revisorn nu när hon ändå är insatt i transaktionen. Känner mig inte helt säker på vad jag ska rekommendera dig.
Hoppas ni löser det tillsammans. /Tinna
... Visa mer
2018-11-26
15:26
2 Gillar
Semesterlagen ger alla laglig rätt till 12 % semesterersättning på avtalad lön. Resten därutöver är resultatet av förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare - som lett fram till kollektivavtal och eller hängavtal som ger skillnader för olika yrkesgrupper. Så varet på din fråga är ja. Mikael
... Visa mer
2018-11-09
14:01
Hej Emma, Vid inventering beräknas det nya lagervärdet generellt utifrån bakvänd FIFO, det vill säga de artiklar som levererats ut senast ska levereras in först igen. Du ska aldrig använda inventering för att leverera in nya artiklar i lagret som du inte tidigare har gjort några inleveranser på. Anledningen är att du inte kan ange rätt inpris vid inventeringstillfället utan programmet hämtar och bokför artiklarna till det kalkylpris som är aktuellt just då. Tänker om det kan vara så du har gjort. I detta Beräkna lagervärde vid inventering, kan du se hur programmet beräknar. Ha en trevlig helg! /Annelie
... Visa mer
2018-08-24
06:17
1Gilla
Bra Fortsätt med det, då kommer ju framtida inventeringar som en bekräftelse på lagervärdet - eller underlag för små justeringar. Bra rutin. Mikael
... Visa mer
2018-06-19
09:10
1Gilla
Värdet försvinner ur bokföringen när du kör en lagerförändringsjournal, inte direkt när du gör uttaget via nollfakturan.
... Visa mer
2018-06-14
21:34
1680 alternativet fungerar alldeles utmärkt - eftersom kostnaden inte är dotterbolagets Mikael
... Visa mer
2018-05-24
11:02
1Gilla
Hej Emma Lagret inventeras till inköpsvärde utan moms. Detta belopp ska ligga som en balanspost på något 14xx konto. Du bokför en lagerförändring mot ett 49xx konto. Antingen debet eller kredit beroende på vad ni har för värde på 14xx kontot efter att ni har fakturerat nya butiksägaren. Så kika i balansen och bokför debet eller kredit Anette
... Visa mer
2017-12-18
15:30
3 Gillar
Enligt K2 så behöver du inte periodisera kostnader som är under 5000kr eller om kostnaden är återkommande varje år. Hälsningar Susanne Liljeholm Auktoriserad Redovisningskonsult i FAR Esselem Redovisningsbyrå AB
... Visa mer
2017-12-18
16:06
Hej! Jag är osäker på när det är en kommande reklamation, för i detta fallet gissar jag på att det berör nästa räkenskapsår? Det finns en forumtråd som heter Hur hanterar jag reklamation rent bokföringsmässigt? där kan du i alla fall läsa om hur man generellt hanterar reklamationer men skulle vilja rekommendera dig att kontrollera med en redovisningskonsult i och med att det ligger så långt fram i tiden, särskilt om reklamationen hamnar på nästa räkenskapsår. Ha det gott! /Sanna
... Visa mer